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請(qǐng)問老師,現(xiàn)在有個(gè)問題,就是員工報(bào)銷的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際報(bào)銷450,進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)20.07,送過來的通行費(fèi)發(fā)票有500多,而且還是帶小數(shù)點(diǎn)兩位的,但是要使我的賬上的抵扣數(shù)和稅務(wù)抵扣數(shù)一致,必須得是450這個(gè)數(shù)字,湊來湊去,還是不行,有什么好的辦法嗎,謝謝

2023-09-03 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-03 14:47

借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款, 這個(gè)是全部都是發(fā)票上的, 然后你需要紅沖的那一部分借其他應(yīng)付款, 借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2023-09-03 14:48

就是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要你自己計(jì)算一下的。

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 14:51

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-03 14:53

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 15:10

老師,我們現(xiàn)在用的是金蝶云星空,都是業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證,那個(gè)數(shù)據(jù)改不了,只能是450,報(bào)銷單上也是450

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齊紅老師 解答 2023-09-03 15:17

他給你的這個(gè)發(fā)票是專用發(fā)票嗎?

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 15:18

通行費(fèi)發(fā)票

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 15:18

要認(rèn)證抵扣的

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齊紅老師 解答 2023-09-03 15:26

那你這樣的話,和你申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又不一致了。

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 15:29

是的,剛好湊了450.03,剛剛好

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齊紅老師 解答 2023-09-03 15:31

那你看下你能單獨(dú)再做一個(gè)嗎?單獨(dú)做一個(gè),然后再紅沖。

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快賬用戶9429 追問 2023-09-03 15:32

好的,我在試試,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-03 15:33

可以的,可以試一下。

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借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸其他應(yīng)付款, 這個(gè)是全部都是發(fā)票上的, 然后你需要紅沖的那一部分借其他應(yīng)付款, 借銷售費(fèi)用,差旅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-03
您好,1.勾選-統(tǒng)計(jì)完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
同學(xué),你好。 1, 企業(yè)發(fā)生的差旅費(fèi)中有公共交通車票(公路、鐵路、航空)的,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 登機(jī)牌,不是計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的原始憑證,要取得航工公司的旅客信息、票價(jià)信息的那張單才能抵扣。 2 漏扣了的,在下期發(fā)放工資的時(shí)候的扣出來就可以了,。分錄如下 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅
2021-05-31
你好,1、購進(jìn)的時(shí)候借方做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售的時(shí)候貸方做銷項(xiàng)稅額 2、銷售多少產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)多少產(chǎn)品成本 3、庫存商品不能出負(fù)數(shù),沒開發(fā)票需要暫估入庫
2024-12-30
相對(duì)均勻的交稅 一般不會(huì)引起XX局的懷疑 但是呢 只要你們的發(fā)票等是真實(shí)的 業(yè)務(wù)也是真實(shí)的 就來多少 抵扣多少 也是沒有問題的(最多是懷疑,最后還要證據(jù)說話的)
2019-11-25
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