您好,同學(xué),很高興回答您的問題
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請教一個問題 我們老總叫把這個月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒有做過 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過在會計學(xué)堂問老師問題,結(jié)果我們老師講評我對了一下錯得一塌糊涂,感覺我自己做的對的還多點,不知道那個老師是不是沒有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
老師你好,我把財務(wù)報表數(shù)據(jù)改動了,然后可能也點到了報送或者生成報表,但是在操作中知道了錯誤點,也及時撤回了,現(xiàn)在稅務(wù)來問怎么回事,我有點說不清楚的感覺,這個要怎么解釋更好,謝謝
老師財報表自動填寫生成的表有沒有感謝,自己做怕哪里填不對,核算的有錯誤,感謝感謝
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變?nèi)f化,時常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細(xì)地全面了解一下居間費。1、什么公司可以開這個發(fā)票?公司營業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個問題,我有其他什么需要注意的事項嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
麻煩問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個事項里 什么時候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
其實,“應(yīng)交所得稅”是按照稅法標(biāo)準(zhǔn)計算,而“所得稅費用”是按照會計標(biāo)準(zhǔn)計算。如果會計和稅法標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)差異,就通過“遞延所得稅”來補這個差。
您說的這點理解了,但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項里,4個事項,哪個跟當(dāng)期應(yīng)交所得稅有關(guān)系,哪個跟遞延所得稅有關(guān)系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢
“資產(chǎn)負(fù)債表日后事項”與“應(yīng)交所得稅”沒有一一對應(yīng)的關(guān)系,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)來確定的。
哪都哪些業(yè)務(wù)有關(guān)系呢?考試的時候也不可能實操中所有的有吧。老師可以說一下嗎?都哪些業(yè)務(wù)跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系,好記憶一下
同學(xué)呀,這個真的沒法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。
會考到的幾個說一下也可以呀,老師,主要就是為了通過考試嘛
要不,您直接舉一個具體業(yè)務(wù),我來幫您分析一下,您看怎樣?
好。資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項:1未決訴訟,預(yù)計負(fù)債,啥時候跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系啥時候記到應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅里?;2減值調(diào)整,跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系嗎跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?;3退貨退款產(chǎn)生的收入成本調(diào)整事項,涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?4差錯更正里的調(diào)整事項,如果跟固定資產(chǎn)折舊有關(guān)系,是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是直接調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅就可以呢?;5政府補助的差錯更正,本來不交稅的,是不是不需要調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅了?這5個是我做題的時候遇到的問題,有點暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。
第一個預(yù)計負(fù)債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異,需要做應(yīng)計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用調(diào)整 5政府補助的你不管是預(yù)繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
啥情況呢?咋不回答了?老師
您好,同學(xué),發(fā)給您了啊 第一個預(yù)計負(fù)債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異,需要做應(yīng)計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用調(diào)整 5政府補助的你不管是預(yù)繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
有延遲,剛剛看到
好的,沒關(guān)系的,您看一下呢
也就是說這些項目也要看題目具體要求,然后再看是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是調(diào)當(dāng)期所得稅,是這樣理解嗎?老師
你好對的 是這么做的
謝謝老師啦
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦