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老師財報表自動填寫生成的表有沒有感謝,自己做怕哪里填不對,核算的有錯誤,感謝感謝

2023-09-03 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 11:59

您好,同學(xué),很高興回答您的問題

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:02

麻煩問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個事項里 什么時候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:03

其實,“應(yīng)交所得稅”是按照稅法標(biāo)準(zhǔn)計算,而“所得稅費用”是按照會計標(biāo)準(zhǔn)計算。如果會計和稅法標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)差異,就通過“遞延所得稅”來補這個差。

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:03

您說的這點理解了,但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項里,4個事項,哪個跟當(dāng)期應(yīng)交所得稅有關(guān)系,哪個跟遞延所得稅有關(guān)系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:03

“資產(chǎn)負(fù)債表日后事項”與“應(yīng)交所得稅”沒有一一對應(yīng)的關(guān)系,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)來確定的。

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:04

哪都哪些業(yè)務(wù)有關(guān)系呢?考試的時候也不可能實操中所有的有吧。老師可以說一下嗎?都哪些業(yè)務(wù)跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系,好記憶一下

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:04

同學(xué)呀,這個真的沒法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:04

會考到的幾個說一下也可以呀,老師,主要就是為了通過考試嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:04

要不,您直接舉一個具體業(yè)務(wù),我來幫您分析一下,您看怎樣?

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:05

好。資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項:1未決訴訟,預(yù)計負(fù)債,啥時候跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系啥時候記到應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅里?;2減值調(diào)整,跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系嗎跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?;3退貨退款產(chǎn)生的收入成本調(diào)整事項,涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?跟應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?4差錯更正里的調(diào)整事項,如果跟固定資產(chǎn)折舊有關(guān)系,是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是直接調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅就可以呢?;5政府補助的差錯更正,本來不交稅的,是不是不需要調(diào)應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅了?這5個是我做題的時候遇到的問題,有點暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:06

第一個預(yù)計負(fù)債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異,需要做應(yīng)計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用調(diào)整 5政府補助的你不管是預(yù)繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:11

啥情況呢?咋不回答了?老師

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:12

您好,同學(xué),發(fā)給您了啊 第一個預(yù)計負(fù)債未決訴訟發(fā)生時,由于會計利潤和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時性差異,需要做應(yīng)計稅費 2你得看下這個簡直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因為在實際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費用調(diào)整 5政府補助的你不管是預(yù)繳還是會算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:12

有延遲,剛剛看到

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:12

好的,沒關(guān)系的,您看一下呢

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:13

也就是說這些項目也要看題目具體要求,然后再看是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是調(diào)當(dāng)期所得稅,是這樣理解嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:32

你好對的 是這么做的

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快賬用戶3562 追問 2023-09-03 16:33

謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2023-09-03 16:33

不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦

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您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-03
同學(xué)你好,很高興為你解答
2024-03-01
你這個填寫進(jìn)去就可以了,你現(xiàn)在需要做什么
2020-08-10
填寫完了就可以了,按照填寫完的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2020-08-10
你好,基礎(chǔ)工作你已經(jīng)做的差不多了,剩下的就是把成本費用進(jìn)行分?jǐn)?。產(chǎn)品相對單一,又沒有期末在產(chǎn)品,那么全部的成本費用都計入這個產(chǎn)品中去。直接材料直接人工計入生產(chǎn)成本。借:生產(chǎn)成本,貸:原材料、應(yīng)付職工薪酬。然后入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。
2020-08-08
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