可以一樣的 最好不要發(fā)整數(shù) 比如3500 5000 4500這些的
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄?。?1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司小發(fā)工資卻兩種情況,比方說(shuō),發(fā)工資有一人8月發(fā)8月的8000元,其他人7月工資8月發(fā)共計(jì)10000元,我個(gè)稅都按8月發(fā)工資18000報(bào)的,對(duì)嗎?有老師建議我調(diào)整一下當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的把他視同下月發(fā),這樣就和每月工資表一致了,可是個(gè)稅系統(tǒng)里我不太會(huì)調(diào)
老師您好,問(wèn)題是這樣: 在計(jì)提2月社保費(fèi)之后,繳納2月社保的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 200 其他應(yīng)收款 40 貸:銀行存款 240 其中這個(gè)其他應(yīng)收款是指單位方給職工個(gè)人代繳的意思是嗎?實(shí)際上要等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再?gòu)膶?shí)際發(fā)放工資的貸方再抵扣回其他應(yīng)收款,也就是下個(gè)月會(huì)把這筆錢從員工工資中扣回來(lái),是這樣嗎?謝謝老師。這個(gè)社保指的是本來(lái)應(yīng)由職工方全全負(fù)擔(dān)的、而不是單位幾個(gè)人分別承擔(dān)50%,是這樣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月工資的應(yīng)發(fā)工資,是不是要稍微調(diào)整,不能每個(gè)月都完全一樣,是吧,否則會(huì)收到稅局的預(yù)警,是這樣嗎?蟹蟹老師
@郭老師接,其他老師不要接哦,謝謝合作,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月工資的應(yīng)發(fā)工資,是不是要稍微調(diào)整,不能每個(gè)月都完全一樣,是吧,否則會(huì)收到稅局的預(yù)警,是這樣嗎?蟹蟹老師
老師,購(gòu)買子公司的股權(quán),投資款打給的母公司,母公司記賬是記長(zhǎng)期股權(quán)投資還是投資收益呢?
對(duì)方上個(gè)月給我們開的物管費(fèi)普通發(fā)票這個(gè)月要沖紅,要我們接收方做什么動(dòng)作嗎
老師你好,這是職工新開的發(fā)票,是電子發(fā)票,現(xiàn)在不是都是數(shù)電票了嗎,底發(fā)票上的底賬數(shù)據(jù)是什么意思
已經(jīng)做了還多年的賬,發(fā)現(xiàn)期初余額是錯(cuò)的,在金蝶金斗云怎么處理
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有建筑資質(zhì),所以需要建造師資 格證,所以就通過(guò)第三方一個(gè)咨詢公司推薦幾個(gè)人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購(gòu)買社保,請(qǐng)問(wèn)老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計(jì)入什么科目
老師 請(qǐng)教下,暫估成本影響利潤(rùn)表里的那項(xiàng)科目呢
老師,如果是房租金額45萬(wàn),開的是對(duì)公的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方可以私人打款過(guò)來(lái)嗎?還是必須走公戶?
銀行貸款 給他們看財(cái)務(wù)報(bào)表 整年的匯總的怎么導(dǎo)出來(lái)呢電子稅務(wù)局可以嗎?
對(duì)方上個(gè)月給我們開的物管費(fèi)這個(gè)月要沖紅,要我們接收方做什么動(dòng)作嗎
老師 財(cái)務(wù)收到自然人開具的稿費(fèi)發(fā)票但是款先不支付 個(gè)稅在開票的次月申報(bào)了。這個(gè)分錄我蓋怎么做呢。我們是做童書研發(fā)請(qǐng)的作者畫稿費(fèi)開的發(fā)票
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,把章蓋成其他公司的章了,像這種情況發(fā)票還可以入賬嗎。
改錯(cuò)的張數(shù)有點(diǎn)多,有什么辦法可以解決呢
不可以 作廢重新開的
清包工建筑服務(wù)適用的是什么簡(jiǎn)易計(jì)稅?
一般納稅人建筑工程它是9%,但是如果他只包工不包料,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
出口企業(yè),報(bào)關(guān)單是人民幣,但是客戶打來(lái)的款是美元,因?yàn)榇騺?lái)的款有延遲,而且沒辦法一筆一筆去一一對(duì)應(yīng),做賬的時(shí)候:借:銀行存款-美元,貸:應(yīng)收賬款-外商,中間是不是要有個(gè)匯兌損益,但是這筆美元不知道對(duì)應(yīng)多少應(yīng)收賬款,所以沒辦法算匯兌損益,這種情況應(yīng)該怎么做才更好?
那你之前做了應(yīng)收賬款沒有,你收到的美元乘以匯率和你之前做的應(yīng)收賬款的差額,這個(gè)就放到財(cái)務(wù)費(fèi)用就行。
這個(gè)我明白了,還有個(gè)問(wèn)題就是報(bào)關(guān)單是人民幣,然后收的是美元,我可不可以做借:應(yīng)收賬款-(美元),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(人民幣),但是會(huì)產(chǎn)生匯兌損益。
我現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款(美元),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(美元),但是我這個(gè)做賬系統(tǒng)他匯率只能保留小數(shù)點(diǎn)后6位數(shù),結(jié)果算出的人民幣金額比報(bào)關(guān)單的少一分錢,和申報(bào)的收入也差一分錢,不知道怎么做才合理?
你好。建議你修改一下,你再補(bǔ)上借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01。
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅怎么入賬?
你好,商貿(mào)的嗎?選擇退稅勾選 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
你好。建議你修改一下,你再補(bǔ)上借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01。 補(bǔ)個(gè)美元0.01,匯率1 ?
對(duì)的,是的,是這么做的。
你當(dāng)時(shí)人民幣少了0.01嗎?
是啊,人民幣少0.01元
借應(yīng)收賬款帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣這里全部人民幣就可以了
例如在成本核算時(shí)電量時(shí)。 供電局,不是按照每個(gè)月1號(hào)到月底。而是跨月抄表的,這樣,對(duì)于公司的核算電量就有了差異。那么供電局開出的發(fā)票就同實(shí)際成本就差異,這時(shí)如何調(diào)整如何做分錄
你好,你們單位能1號(hào)到31號(hào)抄表嗎?
我不知道我有沒有說(shuō)明白。 就是供電局抄表時(shí),都是跨月的。而公司分配計(jì)算電量時(shí),是當(dāng)月的。如果月末做賬時(shí)按照供電局發(fā)票的金額做賬,則在當(dāng)月成本核算時(shí),是不對(duì)的。這時(shí)就需要在月初固定時(shí)間點(diǎn)到次月的固定時(shí)間點(diǎn)來(lái)抄表,然后根據(jù)發(fā)票上單價(jià)來(lái)核算。這時(shí)就會(huì)有 一個(gè)誤差,有可能計(jì)算出來(lái)的,會(huì)大于發(fā)票的金額,那么超出來(lái)的如何進(jìn)行調(diào)整做分錄。也有可能會(huì)小于發(fā)票的金額,那么此時(shí)少的如何進(jìn)行調(diào)整做分錄?
也只能這么抄表了
單位1號(hào)到31號(hào)抄表
借制造費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)付帳款 少做了做這個(gè) 多做了紅沖就可以