你好,同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)余額就是你的科目 應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目,也就是總和。包括二級(jí)科目以下的所有明細(xì)。
請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)記賬憑證時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)應(yīng)該寫(xiě)未交增值稅還是應(yīng)交增值稅呢?為什么?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的填寫(xiě)會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)如果借方有余額在資產(chǎn)負(fù)債表上是怎么填列的呢?是不是除了增值稅,所得稅在應(yīng)交稅費(fèi)反應(yīng)其他的全計(jì)稅金及附加?
老師,填應(yīng)交稅費(fèi)的總賬,明細(xì)表和科目匯總表時(shí),是應(yīng)交增值稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得所,應(yīng)交附加稅等填在一起還是分別填列?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目是按照明細(xì)賬分析填列的嗎,而應(yīng)交稅費(fèi)科目下的應(yīng)交增值稅,未交增值稅,等項(xiàng)目是根據(jù)總賬和明細(xì)賬分析填列的嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金