同學(xué),你好 借預(yù)計負(fù)債 貸:其他應(yīng)付款
老是好,在審計時,企業(yè)期末把預(yù)收賬款重分類為合同負(fù)債,請問是什么以什么標(biāo)準(zhǔn)來判定預(yù)收賬款可以重分類進(jìn)合同負(fù)債的? 再比如我舉個例子,企業(yè)預(yù)收了客戶一筆錢,但是后續(xù)沒有交易往來了,錢要退回去,應(yīng)該計入哪里?
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
各位老師,下午好,我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè),然后,企業(yè)里面有關(guān)財政扶貧的一些款項我計入到專項應(yīng)付款里面了,但是,現(xiàn)在問題來了,現(xiàn)在這個錢怎么支出呢,比如,供應(yīng)商供來的原材料,分錄為:借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款了,分錄為,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,那么這個專項應(yīng)付款——殘膜補(bǔ)貼款,怎么支出呢,請各位老師解析一下,謝謝
郭老師,我公司之前會計沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表,我用的軟件是從咱們會計學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動調(diào)整
郭老師,我公司之前會計沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表,我用的軟件是從咱們會計學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動調(diào)整。郭老師解答一下
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級經(jīng)濟(jì)師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項目下的勞務(wù)人員,差旅費機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場,二手車市場賣給個人)二手車市場有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財務(wù)制度和崗位職責(zé)模板
在兩個公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請問我給某某公司開了一萬元的服務(wù)費普票,但是對方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個錢入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認(rèn)這筆收入的話又該怎么處理呢?
工程款掛賬的是預(yù)付賬款負(fù)數(shù)、我調(diào)整到應(yīng)付賬款、然后在借應(yīng)付賬款、貸預(yù)計負(fù)債可以么
訴訟產(chǎn)生的案件費等、這個是做借管理費用貸預(yù)計負(fù)債么
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師比如有一筆款項不知道是誰付了現(xiàn)金對方已經(jīng)確認(rèn)了、那我這筆債務(wù)的話是可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面么
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
案件承擔(dān)的費用怎么入帳呢
同學(xué),你hi奧 計入管理費用
借管理費用貸預(yù)計負(fù)債么
同學(xué),你好 是可以的