久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 7月份收到賣車款 還沒有開票 當(dāng)時的分錄是 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8月份開票了 分錄要怎么做啊

2023-09-01 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-01 08:40

借;固定資產(chǎn)清理? ?摘要未開票 貸:固定資產(chǎn)清理? ??摘要已開票

頭像
快賬用戶1813 追問 2023-09-01 08:43

4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。這樣做分錄,正確嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款 7000 貸:固定資產(chǎn)清理 6194.69 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)805.31

頭像
快賬用戶1813 追問 2023-09-01 08:43

借:資產(chǎn)處置損益 2525 .01 貸:固定資產(chǎn)清理2525.01

頭像
快賬用戶1813 追問 2023-09-01 08:43

麻煩老師幫我看下這樣正確嗎 內(nèi)容有點多 麻煩老師了

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-01 08:50

你好,銷售沒有抵扣進項的車,稅率是3%減按2%申報

頭像
快賬用戶1813 追問 2023-09-01 08:51

那我開票是開13%給個人的 這個有影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-01 08:53

已經(jīng)就開了就那樣子了。分錄沒錯,把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)平就是了

頭像
快賬用戶1813 追問 2023-09-01 08:55

好的 謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-01 09:07

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借;固定資產(chǎn)清理? ?摘要未開票 貸:固定資產(chǎn)清理? ??摘要已開票
2023-09-01
你好,固定資產(chǎn)還能修改嗎?修改不了的話就做管理費用,汽車費。
2023-03-18
同學(xué)您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕娭屏舻滞硕惖氖虑?,沒有銷項就盡量不要認(rèn)證。
2023-03-26
同學(xué)你好。 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益(或借方)
2024-03-11
你好,沖你沒有錄重量的那個主營業(yè)務(wù)收入, 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),你的成本需要重新結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
2020-08-16
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×