同學(xué),你好 你現(xiàn)在是開紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師好,新手咨詢個問題。昨天新買的稅盤,下午四點(diǎn)安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒有摘下。晚上九點(diǎn)左右,發(fā)票打印時點(diǎn)擊打印,稅單編號正確,內(nèi)容也確定無誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時點(diǎn)擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯誤,好像是有提示是說“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開票軟件重新登錄,但沒有拔出稅盤,結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請問老師這是什么情況?
老師你好,請問下增值稅發(fā)票(UKey版) 打印怎么設(shè)置,我使用的是打印機(jī)是和金稅盤版同一個打印機(jī),但是打印的時候,放紙方式是一樣橫式的,但是出來卻是豎式打印,而且只打印左邊半邊,右邊的內(nèi)容都打印不出來,請問這是怎么回事,要怎么調(diào)整?謝謝!
老師,您好,請問下有位客戶55萬的咨詢服務(wù)費(fèi),對方不需要開發(fā)票,建議轉(zhuǎn)公賬還是私賬呢?如果轉(zhuǎn)公賬合同上有什么要注意的嗎?答訂55萬為不含稅嗎?
老師您好,請問發(fā)票打印的時候,是不是還得調(diào)試下發(fā)票打印機(jī)。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
老師您好,請問發(fā)票打印的時候,是不是還得調(diào)試下發(fā)票打印機(jī)。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
老板從公司借走了10萬,需要寫個借條給會計入賬嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票,稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說采購盡量取得發(fā)票,老板一般都不認(rèn)可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個點(diǎn)的稅呢,之前買進(jìn)來的時候發(fā)票是開給另一個公司的,
老師,我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗(yàn)證通過了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老師您好,填外經(jīng)證的時候把這個合同有效期起的這個日期填錯了,我按合同上面的日期寫了是2021年,后面我查了下要按今天開票日期填,但是現(xiàn)在在已經(jīng)無法修改了,老師這種情況現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦合適呢
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務(wù)說明,財務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補(bǔ)救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
對,紙質(zhì)票、電子票,分別有什么需要注意的嗎?(聽課程說是密碼區(qū)不能有什么東西,沒聽懂)蟹蟹老師
老師,回答一下呢
老師,人呢?不說話了
同學(xué),你好 電子發(fā)票不用對齊,直接白紙打印就行 紙質(zhì)發(fā)票要對齊的,在打印之前要設(shè)置好
如何做出口的退稅流程?
同學(xué),你好 1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取。 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記; 2、退稅登記的申報和受理。
生產(chǎn)上面借用人家叉車用的費(fèi)用,怎么記賬?
同學(xué),你好 工程施工-租賃費(fèi)
開票后,顯示未上傳 ,電腦重啟了也是,跟不小心點(diǎn)了數(shù)據(jù)匯總上傳和電腦自動清卡有沒有關(guān)系呀
同學(xué),你好 沒有關(guān)系
開了發(fā)票顯示未報送,點(diǎn)發(fā)票上傳,提示手工上傳發(fā)票任務(wù)已經(jīng)啟動什么意思啊
同學(xué),你好 就是手工上傳發(fā)票
之前都是電自己報送啊,那要怎么搞
同學(xué),你好 你過一下再點(diǎn)進(jìn)去看,一般是會自動上傳的
請問:借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25,為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬啊,不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎?
同學(xué),你好 不同的問題是需要分開提問的,謝謝!
給您五星好評呢,謝謝啦
經(jīng)常找您提問呢
同學(xué),你好 比如應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末比期初多了100萬元,100萬元需要進(jìn)行納稅調(diào)增, 因該事項導(dǎo)致當(dāng)期的所得稅費(fèi)用需要多繳納,所以得稅費(fèi)用增加了25萬
同學(xué),你好 你過一下再點(diǎn)進(jìn)去看,一般是會自動上傳的 開票好多內(nèi)容,要導(dǎo)入清單,提示格式不對怎么辦
同學(xué),你好 你先下載清單格式,然后根據(jù)這個清單格式填寫