你賬上沒做收入吧
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師好,我公司19年因為一個工程項目進貨幾臺鍋爐,但是這個項目因為資金問題一直沒有開工,最后不得不把這幾臺鍋爐賣掉了,當時產(chǎn)生為了購買鍋爐運輸和吊車費以及保存鍋爐用的篷布等材料,因為一直沒有開工,我還在賬面的零星材料和工程施工—機械費里放著,2021年銷售這幾臺鍋爐時,這些數(shù)據(jù)沒有從賬面處理。目前我公司沒有任何項目,請問一下,我怎樣做能夠合理合規(guī)的把這些數(shù)據(jù)從賬面清零
老師土地整治項目,發(fā)生的相關(guān)費用我放在工程施工里面去了,因為合同還沒有簽。先做事。我結(jié)賬后,資產(chǎn)負債表不平。差額就是工程施工的數(shù)據(jù)。我要怎么修改?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風險呢
老師,個稅扣款是按應發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務會認可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
沒有做。因為還沒有確定收入
按完工比例做收入才可以的
合同也沒有簽訂,完工比例也沒有啊
那你為啥去施工呢
政府項目,公司也是國企的。工程名稱現(xiàn)在都還沒確定。
那你工程施工也不能做呀 你做了工程施工得做收入
已經(jīng)付很多錢出去啦。
同學你好 先做往來科目吧
那我可以做在,在建工程里面嗎?
你們不是業(yè)主方 不能哦