您好, 可以的,工資可以抵扣企業(yè)所得稅的
我們是技術(shù)服務(wù)類公司,老板給員工發(fā)的中秋福利,開回來的專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們公司有外包人員,其費(fèi)用開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi),可以計(jì)入勞務(wù)費(fèi)科目嗎?進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
我們進(jìn)項(xiàng)是13%的設(shè)備票,銷項(xiàng)是6%的技術(shù)服務(wù),可以抵扣嗎
我們需要開200萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是也沒啥進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,我想知道,技術(shù)服務(wù)人員的工資可以抵扣稅嗎
老師,你好,我們是屬于技術(shù)服務(wù)行業(yè),我們公司購買的掃地機(jī)器人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?計(jì)入啥科目?
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
可以加計(jì)抵減所得稅嗎
你們是自行研發(fā)的嗎?
不是,給對(duì)方公司提供技術(shù)服務(wù),也沒啥進(jìn)項(xiàng)
這種不可以加計(jì)抵扣的