同學你好 不可以 要計提才可以
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
應付職工薪酬可以不計提,發(fā)放時直接借:應付職工薪酬,貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎
老師,工資沒有計提,都是直接付了,可以直接 借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款?。?/p>
工資是本月計提本月的,次月發(fā)放上月的嗎?計提時:借:管理費用貸:應付職工薪酬,發(fā)放時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財務報表,第四季度的所得稅申報表也要更正調(diào)整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進項也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價,對稅負有沒有影響?
老師:因為社保費產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應付款日期怎么看,審計截止日是2024年12月31日,是從這個日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期
零售了商品 收到款項 借銀行存款 貸庫存商品 借主營業(yè)務收入 銷項稅額 貸什么呢?之前銷售時沒做賬,錢打公戶了
借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣才對 你的分錄都不對
主營業(yè)務收入是除去銷項稅額,那成本就是采購價?
對的 成本是采購價