你好,那你實(shí)際銷售出去是多少?因?yàn)槟沅N售的價(jià)格太低了,不公允,你稅務(wù)局那邊會(huì)要求你補(bǔ)稅的。

老師,我公司是賣車的 然后發(fā)票是4S店開的,我公司是中間賺了差價(jià) 但是客戶直接把車款打到了我公司賬戶 這個(gè)要怎么做賬呢? 客人公司要求公對(duì)公打款,剩下部分由我們公墊款。 4S店開票,我們不開票,4S要求 只能打一筆,客人貸款 ,沒那么多錢。 然后就對(duì)公打款我們公司10萬,現(xiàn)在沒有開票情況下,10萬可以走賬嗎
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇弧N覐臅?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺(tái)車開票是34萬,但車輛購置稅、保險(xiǎn)、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無關(guān),錢是我們總公司墊付直接打給供應(yīng)商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬的錢,老板說41萬就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內(nèi)外賬要怎樣做才會(huì)平?
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動(dòng)的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬,如果我賣15萬可以嗎?這么短就賣承擔(dān)的稅費(fèi)更高嗎?通過二手車交易市場(chǎng)處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?


我可以直接按營業(yè)外支出走么?不稅前扣除就可以了!之前記得17萬,也沒有稅前扣除
你說固定資產(chǎn)清理處置損失做營業(yè)外支出嗎?如果是的話可以啊。
老師您說的是的話可以啊是什么意思?我不太明白,我現(xiàn)在想知道的就是,如果我只能開5000的票,我應(yīng)該怎么記賬
借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
這個(gè)17萬我們公戶也沒有轉(zhuǎn)出去,沒有付出去的,但是我賬上記了其他應(yīng)付款法人了,稅前也沒有抵扣,調(diào)增了17萬的
給你寫了,你看一下的。
老師就是說我就按5000開出去,然后其他營收款,就是5000是吧,資產(chǎn)處置損益直接寫營業(yè)外支出,可以了
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我又有問題了,這個(gè)是我們被騙,我們退貨,不是銷售,我們不用開票,那這個(gè)退貨的賬要怎么做呢,我記了折舊了的,納稅調(diào)增了的
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),紅沖了就行。
之前收到的5000發(fā)票,如果他們不開紅字發(fā)票給我們?cè)趺崔k?
你們?cè)趺催^戶?還需要過戶給對(duì)方嗎?
你當(dāng)時(shí)過戶了的,你現(xiàn)在得開發(fā)票給他才能過戶啊,所以你得銷售。