建議直接通過往來核算。 付的時候借其他應(yīng)收款。在貸銀行存款
請問一下,老板的朋友通過公司的POS機(jī)刷卡10000元進(jìn)入公司賬戶,然后老板說已經(jīng)現(xiàn)金支付給他朋友了,這個要怎么做賬務(wù)處理。
請問老師,老板朋友想來公司掛靠社保,費(fèi)用自己承擔(dān),我需要做哪些工作呢?錢交進(jìn)來要怎么做賬。第二個問題:社保改革,原來當(dāng)月交的社?,F(xiàn)在改為延后一月交,退回來的款項(xiàng)要怎么做賬
老板的一部分朋友在我們公司上社保,公戶每個月給他們發(fā)工資,然后他們再轉(zhuǎn)到老板私戶,現(xiàn)在老板打算用對公賬戶發(fā)獎金,但是只有內(nèi)部員工有獎金,那如果只給我們內(nèi)部員工發(fā)獎金,不給掛社保那些人發(fā)獎金,是不不太好啊
老師,我們老板有兩個朋友,說要通過他的公司買社保,我們海南的額,我猜他們是想后期買房子的,老板現(xiàn)在問我怎么做?我要怎么回答呢?買了這個賬也是很難做的
老師,請問一下公司老板同意幫自己的朋友購買社保,然后他朋友每個月轉(zhuǎn)3000元,扣了社保金額后轉(zhuǎn)回給他朋友,內(nèi)賬怎么做?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個項(xiàng)目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
知道對方打錢的時候借。銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
扣的社保費(fèi)怎么體現(xiàn)?
扣社保的時候直接通過其他應(yīng)收款來核算,因?yàn)檫@個本來也不是咱公司員工,不應(yīng)該計入費(fèi)用。
其他應(yīng)收款的二級科目怎么設(shè)置?
這些代某某某繳納社保。