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老師你好,請教一下,計(jì)算應(yīng)納稅所得額=稅前利潤-遞延所得稅負(fù)債+遞延所得稅資產(chǎn),是這樣的公式嗎

2023-08-29 23:22
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-29 23:23

您好,不對,因?yàn)檫f延所得稅負(fù)債/資產(chǎn)直接對應(yīng)所得稅的 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶7412 追問 2023-08-29 23:30

題目給出的利潤總額是1500,另外有60是公允價(jià)值變動(dòng)損益。問的是分別計(jì)算甲公司 2×18 年度的應(yīng)納稅所得額,當(dāng)期應(yīng)交所得稅、遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用的金額,應(yīng)納稅所得額給的答案是1500-60,所以就有點(diǎn)分不清是減還是加

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快賬用戶7412 追問 2023-08-29 23:32

記憶中老師上課時(shí)也是說減遞延所得稅負(fù)債加遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在是減,所以記憶有點(diǎn)亂了

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齊紅老師 解答 2023-08-30 05:28

早上好,應(yīng)納稅所得額給的答案是1500-60是因?yàn)??公允價(jià)值變動(dòng)損益 稅法不認(rèn),做了納稅調(diào)減了

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您好,不對,因?yàn)檫f延所得稅負(fù)債/資產(chǎn)直接對應(yīng)所得稅的 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2023-08-29
你好,我認(rèn)為這種說法正確
2021-09-10
你好同學(xué),錯(cuò)的。遞延所得稅費(fèi)=遞延所得稅負(fù)債(期末-期初)-遞延所得稅資產(chǎn)(期末-期初)
2022-06-23
是的,是這樣計(jì)算的額
2021-04-05
利潤表中的應(yīng)交所得稅減去所得稅費(fèi)用只是當(dāng)期的發(fā)生額,資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債是累計(jì)發(fā)生額
2020-05-15
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