同學(xué)你好 這個(gè)不影響 你出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還在就可以
我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫(kù),那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒(méi)有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒(méi)收到錢(qián),因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng),照這個(gè)樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
我公司今年2月申請(qǐng)第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說(shuō)要等到下一次出口退稅申請(qǐng)才會(huì)把第一次申請(qǐng)的退稅退回來(lái),這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請(qǐng)了政策性留底退稅,管理員問(wèn)我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有分開(kāi)算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開(kāi),可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò),退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷(xiāo)售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
老師,我二月份申報(bào)了三項(xiàng)產(chǎn)品出口退稅,當(dāng)時(shí)有一項(xiàng)因?yàn)椴皇鞘状萎a(chǎn)品,批下來(lái)了兩筆,后來(lái)提供了資料那個(gè)首次產(chǎn)品的,目前一直沒(méi)收到這筆出口退稅款,我想問(wèn)下,出口退稅每月只審核一次嗎,問(wèn)了稅務(wù)局老師說(shuō)讓我報(bào)下次出口退稅時(shí)候,匯總數(shù)據(jù)就過(guò)來(lái)了,或者讓我再報(bào)個(gè)0申報(bào),匯總數(shù)據(jù)的時(shí)候也可以,可是0申報(bào)的時(shí)候不讓填數(shù)據(jù)啊,我想問(wèn)下這種情況怎么處理。
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒(méi)問(wèn)題,但是本年累計(jì)金額不對(duì)是哪里出問(wèn)題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺(jué)書(shū)寫(xiě)的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實(shí)操,財(cái)政會(huì)計(jì),比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類(lèi)的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開(kāi)始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時(shí)候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專(zhuān)票,這張單專(zhuān)票可以抵8月份的稅嗎?
問(wèn)題留底稅下月用完了,是不是有影響
同學(xué)你好 對(duì)的 出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的 這個(gè)要退稅