你好,這個記錄到差旅費(fèi)就可以

老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個補(bǔ)貼直接寫在差旅費(fèi)報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師 請問一下 我有單獨(dú)設(shè)置管理費(fèi)用車輛費(fèi)用加油費(fèi) 那員工出差開車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費(fèi)嗎 還是放加油費(fèi)
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費(fèi)津貼怎么報銷?因為差旅費(fèi)津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費(fèi)用發(fā)票,能報銷抵扣費(fèi)用嗎?
老師,銷售部員工來報銷差旅費(fèi)(合計金額1256元),用的是過路費(fèi)的票和停車費(fèi)票(合計156元),還有一張是買煙的發(fā)票(1100元) 我記在銷售費(fèi)用下面哪個科目比較合適
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計算,報銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票,個人的一天50是沒有發(fā)票的,還有一個月200元電話費(fèi),也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報銷嗎?按照報銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適