你好,這個(gè)記錄到差旅費(fèi)就可以
老師你好 我們公司出差補(bǔ)貼餐補(bǔ)加交通補(bǔ)貼 一天是70 這個(gè)補(bǔ)貼直接寫(xiě)在差旅費(fèi)報(bào)銷單上一起報(bào)銷的 但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我有單獨(dú)設(shè)置管理費(fèi)用車輛費(fèi)用加油費(fèi) 那員工出差開(kāi)車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來(lái)報(bào)銷 是可以一起計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還是放加油費(fèi)
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷?因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個(gè)月都想報(bào)銷一次,沒(méi)有其他費(fèi)用發(fā)票,能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎?
老師,銷售部員工來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)(合計(jì)金額1256元),用的是過(guò)路費(fèi)的票和停車費(fèi)票(合計(jì)156元),還有一張是買煙的發(fā)票(1100元) 我記在銷售費(fèi)用下面哪個(gè)科目比較合適
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計(jì)算,報(bào)銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票,個(gè)人的一天50是沒(méi)有發(fā)票的,還有一個(gè)月200元電話費(fèi),也沒(méi)有發(fā)票的。 2.想問(wèn):可以報(bào)銷嗎?按照?qǐng)?bào)銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎?
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬