你好,今年的嗎?借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借管理費用社保負數(shù) 貸應付職工薪酬社保負數(shù)。
老師,請問一下,從自然人電子稅務局(扣繳端導出來的工資薪金模板里面的社保應該怎么填寫,就是在員工承擔了個人部分社保,因為某種原因也承擔了一部分單位社保的時候,應該填寫個人部分,還是個人部分+個人承擔的單位部分呢?
老師,做社保費用的賬時做錯了,單位承擔部分計提的多了,個人承擔的部分,記少了,這個應該如何調(diào)賬,請給寫一下做賬流程
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
老師,單位繳納社保時,本應由員工個人承擔的部分,公司給全額承擔了,這一部分的金額應該怎么記賬
老師這道題調(diào)整分錄不應該是借其他業(yè)務收入_倉儲服務費66.3 貸應交稅費_應交增值稅(進項稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負30,負債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預付賬款,賬上收到B公司開來的票應付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認投資收益,為什么還要用30乘60%確認其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍筆畫橫線的那個)
嗯,今年的,個人承擔的其他應付款不調(diào)嗎
你好,你是發(fā)工資的時候扣除的時候多扣了吧?
發(fā)工資的時候是據(jù)實的,工資扣的個人部分是正確的。
你好,扣的工資是正確的,那其他應付款不用調(diào)整的。
正常其他應付款應該借貸期末是平的,對吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因為我做社保費時做少了
貸方多,借方少,你支付的是對的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。
你看一下你計提的工資是不是正確的。
工資是正確的,實際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細表做的。只不過是怎么做社保費的賬時,管理費用記多了,其他應付款記少了,銀行存款扣款是對的
借應付職工薪酬 借管理費用工資 借應付職工薪酬,貸其他應付款。
老師金額我全都寫負數(shù)嗎
你好,第一個寫正數(shù),第二個寫負數(shù),第三個正數(shù),第四個正數(shù)。
兩個借應付職工薪酬,兩個正數(shù)嗎
麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝
你好,第一個是紅沖。多計提的是你其他應付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。
這樣寫保存不上,借貸不平衡
啊,截圖你填寫的看一下的。
可以看到圖片嗎,老師?
你好,最后一個是正數(shù)?;@子的。
老師,我其他應付款,計提是少記了,我現(xiàn)在補提,應該記借方吧,借方增多
你好,你是少支付了還是少從工資里扣除?
如果是少支付了的話,應該是借其他應付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對嗎?