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Q

老師,做社保費用的賬時做錯了,單位承擔部分計提的多了,個人承擔的部分,記少了,這個應該如何調(diào)賬,請給寫一下做賬流程

2023-08-29 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-29 09:53

你好,今年的嗎?借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借管理費用社保負數(shù) 貸應付職工薪酬社保負數(shù)。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 09:54

嗯,今年的,個人承擔的其他應付款不調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:57

你好,你是發(fā)工資的時候扣除的時候多扣了吧?

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 09:58

發(fā)工資的時候是據(jù)實的,工資扣的個人部分是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:59

你好,扣的工資是正確的,那其他應付款不用調(diào)整的。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:03

正常其他應付款應該借貸期末是平的,對吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因為我做社保費時做少了

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:05

貸方多,借方少,你支付的是對的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:05

你看一下你計提的工資是不是正確的。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:16

工資是正確的,實際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細表做的。只不過是怎么做社保費的賬時,管理費用記多了,其他應付款記少了,銀行存款扣款是對的

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:20

借應付職工薪酬 借管理費用工資 借應付職工薪酬,貸其他應付款。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:26

老師金額我全都寫負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:29

你好,第一個寫正數(shù),第二個寫負數(shù),第三個正數(shù),第四個正數(shù)。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:31

兩個借應付職工薪酬,兩個正數(shù)嗎

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:33

麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:35

你好,第一個是紅沖。多計提的是你其他應付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:38

這樣寫保存不上,借貸不平衡

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:39

啊,截圖你填寫的看一下的。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:45

可以看到圖片嗎,老師?

可以看到圖片嗎,老師?
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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:47

你好,最后一個是正數(shù)?;@子的。

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快賬用戶9278 追問 2023-08-29 10:56

老師,我其他應付款,計提是少記了,我現(xiàn)在補提,應該記借方吧,借方增多

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:56

你好,你是少支付了還是少從工資里扣除?

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:56

如果是少支付了的話,應該是借其他應付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對嗎?

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你好,今年的嗎?借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借管理費用社保負數(shù) 貸應付職工薪酬社保負數(shù)。
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借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保借,應付職工薪酬社保貸銀行存款個人負擔的那一部分不允許抵扣所得稅。
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2021-04-29
你好,社保個人部分是誰來承擔,企業(yè)承擔嗎?
2021-02-16
補計提公司部分, .計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金358 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)358 3月發(fā)放工資時少扣社保 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)?? 銀行存款
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