你好,今年的嗎?借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借管理費用社保負數(shù) 貸應付職工薪酬社保負數(shù)。
老師,請問一下,從自然人電子稅務局(扣繳端導出來的工資薪金模板里面的社保應該怎么填寫,就是在員工承擔了個人部分社保,因為某種原因也承擔了一部分單位社保的時候,應該填寫個人部分,還是個人部分+個人承擔的單位部分呢?
老師,做社保費用的賬時做錯了,單位承擔部分計提的多了,個人承擔的部分,記少了,這個應該如何調賬,請給寫一下做賬流程
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
請教老師:個人社保部分由單位承擔如何做會計分錄?另外對應的工資申報應該是多少?比如,工資3000,個人社保部分500,謝謝
老師,單位繳納社保時,本應由員工個人承擔的部分,公司給全額承擔了,這一部分的金額應該怎么記賬
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內賬
您好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應該怎么記賬?是記管理費用還是掛其他應付款?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關系嗎?
嗯,今年的,個人承擔的其他應付款不調嗎
你好,你是發(fā)工資的時候扣除的時候多扣了吧?
發(fā)工資的時候是據(jù)實的,工資扣的個人部分是正確的。
你好,扣的工資是正確的,那其他應付款不用調整的。
正常其他應付款應該借貸期末是平的,對吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因為我做社保費時做少了
貸方多,借方少,你支付的是對的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。
你看一下你計提的工資是不是正確的。
工資是正確的,實際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細表做的。只不過是怎么做社保費的賬時,管理費用記多了,其他應付款記少了,銀行存款扣款是對的
借應付職工薪酬 借管理費用工資 借應付職工薪酬,貸其他應付款。
老師金額我全都寫負數(shù)嗎
你好,第一個寫正數(shù),第二個寫負數(shù),第三個正數(shù),第四個正數(shù)。
兩個借應付職工薪酬,兩個正數(shù)嗎
麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝
你好,第一個是紅沖。多計提的是你其他應付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。
這樣寫保存不上,借貸不平衡
啊,截圖你填寫的看一下的。
可以看到圖片嗎,老師?
你好,最后一個是正數(shù)?;@子的。
老師,我其他應付款,計提是少記了,我現(xiàn)在補提,應該記借方吧,借方增多
你好,你是少支付了還是少從工資里扣除?
如果是少支付了的話,應該是借其他應付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對嗎?