你好,代扣代繳的增值稅,他沒(méi)有征稅率和稅率,他就直接按照稅率6%。
2018年2月,境外公司為我國(guó)甲企業(yè)提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù),含稅價(jià)款260萬(wàn)元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),也沒(méi)有境內(nèi)代理人,則甲企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的增值稅稅額為?? ? ? ???萬(wàn)元。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
[單選題] 2021年2月,境外公司為我國(guó)A企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù),A企業(yè)向其支付含稅價(jià)款200萬(wàn)元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),則A企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的増值稅稅額為( )萬(wàn)元。 A0 B5.83 C11.32 D12
甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年2月向境外某單位支付咨詢服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元,該境外單位在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司應(yīng)扣繳增值稅()萬(wàn)元
2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月向乙公司提供管理咨詢服務(wù),取得含增值稅銷售額20.6萬(wàn)元;取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元,甲公司選擇按月申報(bào)繳納增值稅。要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān) 20×6%=1.2 境外公司為某納稅人提供咨詢服務(wù),該境外公司沒(méi)有在境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),所以以服務(wù)購(gòu)買方為增值稅扣繳義務(wù)人 106/1.06*0.06 為啥2要換算不含稅價(jià)
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?