分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出 ????貸:庫(kù)存商品????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)
老師好,公司去年將自己公司外購(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫(xiě)的借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營(yíng)業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢(qián),我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
制造業(yè),送給客戶個(gè)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么做賬?前期以為是銷售的做賬 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營(yíng)收入;現(xiàn)在知道是贈(zèng)品怎么調(diào)整分錄?
制造業(yè),贈(zèng)品有兩種情況。1是整箱的贈(zèng)送,贈(zèng)送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅:這個(gè)銷售費(fèi)用就是成本數(shù)么?2是生產(chǎn)的番茄醬中,一大箱中會(huì)贈(zèng)6小瓶,產(chǎn)品規(guī)格會(huì)標(biāo)注出贈(zèng)品數(shù)量。這個(gè)賬務(wù)處理,收入就按該含贈(zèng)品規(guī)格的整箱銷售價(jià)格確認(rèn)收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
老師 收了4000萬(wàn) 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費(fèi)嗎?
樸老師,可以詳細(xì)說(shuō)一下,一般納稅人和個(gè)體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要普票,該怎么操作哈
b公司賣(mài)出100萬(wàn)機(jī)器給A ,現(xiàn)金走賬。沒(méi)有發(fā)票。雙方財(cái)務(wù)賬上沒(méi)有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機(jī)器賣(mài)出去,要B開(kāi)發(fā)票。B該怎么開(kāi)??梢园春贤瑑r(jià)開(kāi)嗎?后續(xù)如何財(cái)務(wù)處理
出口技術(shù)服務(wù)服務(wù)免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對(duì)方開(kāi)了現(xiàn)代服務(wù) 病蟲(chóng)害打藥發(fā)票,個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬直接扣掉20個(gè)點(diǎn)是吧
老師,有個(gè)問(wèn)題想求教您,我剛接手了一個(gè)臺(tái)球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個(gè)的賬對(duì)不上,因?yàn)槭堑谝淮谓邮诌@類型的工作,我該從哪幾點(diǎn)入手,快速的找出問(wèn)題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說(shuō)的第一種情況暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的分錄對(duì)吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款- A公司
還需要結(jié)轉(zhuǎn)贈(zèng)品的成本么?其他銷售產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)都是 借銷售成本 貸庫(kù)存商品
還有回答說(shuō)按正常的做銷售 借應(yīng)收賬款貸,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
不用了就上面這個(gè)分錄
就是借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)或者銷售成本了么
不能按另外回答的借應(yīng)收賬款貸,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
同學(xué),不可以,一般就是我上面的分錄