您好,沒錯的就是這樣
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報酬我們公司打給勞務(wù)派遣機構(gòu),由勞務(wù)派遣機構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是不是只要代用人單位在我們公司給員工交社保,就要發(fā)工資
老師,勞務(wù)派遣我們公司需要給員工操作什么呢,是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,上社保,報個稅,我們支付服務(wù)費,取得發(fā)票是不就可以了
老師,我們公司的員工上異地的社保,找的勞務(wù)派遣公司,那我們公司需要給員工操作什么呢,是勞務(wù)派遣公司給員工發(fā)工資,交社保,報個稅,我們公司支付給勞務(wù)派遣公司服務(wù)費,取得發(fā)票是不就可以了,我們公司還需要什么其它操作呢
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?