這個是自己單位制定的,稅局不會強制規(guī)定
供應商在稅務局電子網(wǎng)站申請代開發(fā)票,材料單位寫批,跟發(fā)票相應金額,自制一份明細銷貨清單?請問這一份銷貨清單有沒有規(guī)定是必須要在稅務局網(wǎng)上一起開的?還是自己用表格,做一份也行?
二)企業(yè)用自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用。 企業(yè)將自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,從實踐中看,又可分為有償和無償兩類。有償使用時,根據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,企業(yè)將自有資金拆借給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用并收取利息,應視同企業(yè)貸款業(yè)務,所收取的利息應按6%繳納增值稅。 企業(yè)將自有資金無償提供給關(guān)聯(lián)企業(yè)使用,財稅〔2016〕36號文件附件1第十四條規(guī)定,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務視同銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)間資金拆借行為應按照上述規(guī)定繳納增值稅。 同時,財稅〔2016〕36號文件附件1的《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》規(guī)定。請問老師關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款,無償或者有償都的要繳納增值稅嗎?
我公司自建的職工宿舍提供給員工住宿,每月象征性收取一定租金。此業(yè)務按《財政部、國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1:《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第十條規(guī)定,銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),是指有償提供服務、有償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),但屬于下列非經(jīng)營活動的情形除外:……(三)單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務。不屬于增值稅征收范圍。請問,對于租金收入的會計處理是沖減福利費還是做其他業(yè)務收入呢?
我們的差旅費是交通補助,住宿,伙食一起報的,但是在這個途中又發(fā)生了接待費用,或者說加班餐這種,能再單獨報銷餐飲嗎,是自己公司規(guī)定還是有主管部門會管
老師,請教下,我公司是小規(guī)模服務行業(yè)6%的稅,老板有租的商鋪、商住用房,還有私人住房,就是缺房屋租賃費的發(fā)票,房主讓我們自己去做代開,即是房屋租賃的稅我們自己承單,現(xiàn),1.各租賃費的稅點不是很清楚;2.我6%的銷項稅,怎么開這房屋租賃稅合適?或者要不要開?
老師客戶公司是小規(guī)模給我司要專票,對兩方都有什么影響
系統(tǒng)監(jiān)控進項少銷項多,稅務局讓帶資料去解釋
銷售空調(diào)并安裝的分錄是啥?
老師,這個提可以給我講一下嗎?不理解
有留底稅應該怎么做賬
出差的打車票可以做交通費嗎,可以和差旅費分開報銷嗎
老師,您好,我今天勾選了一張進項票,可是我在發(fā)票統(tǒng)計當中,卻沒有看到這張進項票,是不是數(shù)據(jù)延遲,還是稅務部門要審核進項勾選?
老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師,請問數(shù)電票開具時應不應該寫開戶行和地址電話?還是都可以,看對方企業(yè)要求,
就是數(shù)電票開具時,備注用不用把開戶行和地址電話寫上?
數(shù)電發(fā)票不會體現(xiàn)開戶行和地址電話了。正常使用
老師,開具時底下有一個選項,勾選后,填寫的開戶銀行和地址電話會出現(xiàn)在備注欄里。
別的企業(yè)給我單位開具的發(fā)票有的有開戶行,有的沒有,不知道是二者都可以還是怎么樣?
那個可以備注也可以不備注的。