你好,學(xué)員,如果開票也是4500的話,按照4500確認收入的,學(xué)員
銀行是增值稅一般納稅人,2023年第一季度發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項如下:(1)租入兩層辦公樓作為營業(yè)廳、辦公廳和員工宿舍使用,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬元。(2)購入運鈔車1輛,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬元。(3)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6360萬元,支付存款利息1590萬元;取得含增值稅轉(zhuǎn)貸利息收入530萬元,支付轉(zhuǎn)貸利息477萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),收取含增值稅賬戶管理費3.18萬元;提供貨幣兌換服務(wù),收取含增值稅交易手續(xù)費2.12萬元;提供資金結(jié)算服務(wù),收取含增值稅結(jié)算手續(xù)費26.5萬元。(5)轉(zhuǎn)讓公司債券,賣出價為106萬元,買入價為90.1萬元,上一季度轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負差5.25萬元。(6)吸收存款1.6億元。試分析:(1)能用以抵扣的進項稅額是多少?并分析,為什么可以進行抵扣(2)分析并計算本題中銷項稅額是多少,并分析計算原因(3)計算應(yīng)納稅額
·某公司于2019年1月委托中信會計師事務(wù)所審計公司2018年度會計報表注冊會計師李某任該審計項目的負責(zé)人,他決定在決算日前實施某些審計程序,包括對截至2018年12月31日的應(yīng)收賬款進行函證.復(fù)函中有5戶顧客提出了以下意見:·(1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復(fù)核貴公司的對賬單;(2)所欠余額10000元已于2018年11月20日付訖;(3)大體一致;(4)經(jīng)查,貴公司11月30日的第25050號發(fā)票(金額7500元)系目的地交貨,本公司收貨日期為12月5日,因此,詢證函所稱11月30日欠貴公司賬款之事與事實不符;(5)本公司曾于10月份預(yù)付貨款2500元,足以抵付賬款中所列兩張發(fā)票的金額1500元;請問:針對顧客復(fù)函中提出的這些意見,注冊會計師應(yīng)采取何種步驟進行處理?這是全部,怎么評論不了
公司是車輛出租行業(yè),月租金5000元,因車輛故障導(dǎo)致客戶兩天無法運行,給客戶減免500元,收4500元,怎么賬務(wù)處理?
公司出租車輛,月租金5000元,因車輛故障導(dǎo)致客戶兩天無法運行,給客戶減免500元,收4500元租金,開票也是4500元,這500元怎么賬務(wù)處理?
公司是車輛出租行業(yè),月租金5000元,因車輛故障導(dǎo)致客戶兩天無法運行,給客戶減免500元,收4500元,怎么賬務(wù)處理?
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請問,剛剛中標的農(nóng)貿(mào)市場668萬進項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應(yīng)該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎