您好,是可以轉(zhuǎn)出去的這個(gè)
老師,公司是分支機(jī)構(gòu),現(xiàn)在要注銷,其他應(yīng)付款是掛總公司的名字,現(xiàn)在沒有錢可以還,可以用法人投入實(shí)收資本,在付還總公司嗎,還是說要作為營業(yè)外收入?
老師,公司要注銷,還有很多其它應(yīng)收款掛著,收不上來了,是不是就做營業(yè)外支出?
老師,公司要注銷,其他應(yīng)收款還掛著法人的錢,那也是可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎?
老師,對于現(xiàn)在的新規(guī)公司要實(shí)繳的問題,賬上還掛著應(yīng)付其他賬款法人股東的錢,那比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來實(shí)繳的錢是不是要備注投資款,然后再轉(zhuǎn)還給他備注還款就可以
老師,我公司現(xiàn)在要注銷,賬上還是有掛賬倉庫押金未收回,掛賬科目是:其他應(yīng)收款-押金 ??梢园哑渌麘?yīng)收款調(diào)入到營業(yè)外支出嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
之前聽說打給法人的,要按分紅來算,還要扣個(gè)稅,這個(gè)不需要吧?
這個(gè)是不需要的,你好