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你好!我司在5月份取得的增值稅專用發(fā)票,金額1000萬,進項稅90萬,開具銷售發(fā)票,金額1100萬,銷項99萬。后來核實,該項目是免稅農(nóng)產(chǎn)品,7月份進項和銷項都進行了紅沖,重新開具免稅發(fā)票采購1090萬,銷售售發(fā)票1199萬,請問需要怎么進行更正申報?和會計科目處理呢?

2023-08-25 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-25 11:35

當時你做了進項認證了嗎?如果是的話,借應付賬款1090DE 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出90萬 借應收賬款負數(shù)1199, 貸主營業(yè)務收入負數(shù)1100, 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù)99 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)1000萬

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:36

這個是紅沖的,然后重新開,借庫存商品1090,貸應付賬款,借銀行房款1199,貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本, 貸庫存商品1090

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快賬用戶1063 追問 2023-08-25 11:45

可是稅務局是讓我們把5月的的申報表按正確認的來申報。 如果我們在7月份再紅沖,做成正確的,這樣的會計和稅務申報就會有差異了哦

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:45

沒有關(guān)系的。最后累計是一樣的,就。

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當時你做了進項認證了嗎?如果是的話,借應付賬款1090DE 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出90萬 借應收賬款負數(shù)1199, 貸主營業(yè)務收入負數(shù)1100, 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù)99 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)1000萬
2023-08-25
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-03-30
同學你好 問題不完整
2022-12-29
你好,同學,這個題目有點復雜,具體過程如下
2023-12-10
?你好同學!很高興能為您解答!老師正在快馬加鞭寫過程,請稍微等下!
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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