你好,是銷售方開,購買方確認(rèn)
購買方應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》),主管稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》).銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發(fā)票. 這個申請單是在哪里申請?
我是銷售方,根據(jù)上年收入給購貨方進(jìn)行返利,讓開紅字發(fā)票通知單,請問什么是紅字發(fā)票通知單
老師,請問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個時候銷售方根據(jù)對方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
請問現(xiàn)在紅字發(fā)票確認(rèn)請問紅字發(fā)票通知單是購買方還是銷售方開具呢?
請問21年開出去的紙質(zhì)發(fā)票,對方已抵扣?,F(xiàn)在由于某些原因需要退票,紅字發(fā)票通知書是由購買方還是銷售方開具呢?
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
要紅沖的發(fā)票是以往的紙質(zhì)發(fā)票也一樣嗎?
紙質(zhì)發(fā)票由抵扣方開紅字信息申請,開票方確認(rèn)
是在以前開紙質(zhì)發(fā)票的系統(tǒng)上操作嗎?
紙質(zhì)發(fā)票的系統(tǒng)應(yīng)該是沒法操作了。還是開票方開確認(rèn)單,因為開票方執(zhí)行了全電發(fā)票。受票方在綜合平臺確認(rèn)
我是開票方,是紅字發(fā)票信息錄入那里進(jìn)去嗎?但是我的是這樣提示的
那么就購買方開紅字信息,你們直接開票就是
購買方說要我們開,我們這里又開不了
根據(jù)提示就是購買在原來的開票系統(tǒng)開紅字信息申請