同學您好,差額記入一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款) (可整體入賬,收到的租金紅沖)
老師,我想咨詢下,員工宿舍我們也是租來的,然后給員工住宿象征性的收部分租金,這個要怎么來做賬呢
公司租房3000一個月,給員工當宿舍150一個月,象征性收房租,怎么做賬?
公司租的員工宿舍,最后一個月沒有交房租就用原來交的押金來抵房租了,怎么做賬呢
收到一張8個月的公司宿舍房租,沒有付款,怎么做賬啊
租的房子給員工當宿舍。 1.房租一次性支付了一年,怎么做賬? 2.房屋是中介介紹的,有中介費怎么做賬?
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務成本貸:其他應收款-采購員工,后面付款的時候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應收款-員工貸:銀行存款
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
會計高級職稱評定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤的區(qū)別?
郭老師,應屆畢業(yè)生,能報個稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
公司空調(diào)開的普票不能抵扣,攤成本嗎?要做攤銷的吧,空調(diào)3000元,具體怎么做呀
老師,麻煩問一下單位全額承擔員工個稅一整套會計處理。
老師你好,接收一個新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒有注冊,公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報表中的人數(shù)怎么填,公司就1個人。謝謝老師
老師您好!有個問題請教,上月固定資產(chǎn)多計提了0.18,如何沖掉?計提的分錄是:借:制造費用 貸:累計折舊,沖的分錄如何做?
沒明白,您吧金額也寫上吧,哪個是3000,哪個是150
同學您好,上面都寫3000,收款時重做一次負數(shù)150
員工個稅報多少?安3000-150報?
學員您好,是的,對的
您能幫寫全會計分錄么?
什么叫收錢時候做相反
沖銷多計提的福利費
不會,麻煩寫全部分錄
一、借:管理費用——福利費3000 貸:應付職工薪酬——福利費3000 二、借:應付職工薪酬——福利費3000 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)3000
一、借:管理費用——福利費-150 貸:應付職工薪酬——福利費-150 二、借:應付職工薪酬——福利費-150 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)-150