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Q

公司租房3000一個月,給員工當宿舍150一個月,象征性收房租,怎么做賬?

2023-08-23 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-23 14:06

同學您好,差額記入一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款) (可整體入賬,收到的租金紅沖)

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快賬用戶4143 追問 2023-08-23 14:27

沒明白,您吧金額也寫上吧,哪個是3000,哪個是150

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:40

同學您好,上面都寫3000,收款時重做一次負數(shù)150

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快賬用戶4143 追問 2023-08-23 14:55

員工個稅報多少?安3000-150報?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:57

學員您好,是的,對的

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快賬用戶4143 追問 2023-08-23 14:59

您能幫寫全會計分錄么?

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快賬用戶4143 追問 2023-08-23 15:00

什么叫收錢時候做相反

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齊紅老師 解答 2023-08-23 15:01

沖銷多計提的福利費

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快賬用戶4143 追問 2023-08-23 15:04

不會,麻煩寫全部分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-23 15:05

一、借:管理費用——福利費3000 貸:應付職工薪酬——福利費3000 二、借:應付職工薪酬——福利費3000 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)3000

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齊紅老師 解答 2023-08-23 15:05

一、借:管理費用——福利費-150 貸:應付職工薪酬——福利費-150 二、借:應付職工薪酬——福利費-150 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)-150

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同學您好,差額記入一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 二、借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款) (可整體入賬,收到的租金紅沖)
2023-08-23
借 應付職工薪酬福利費 貸 銀行存款
2024-11-23
同學你好, 第一個 借 待攤費用 貸 銀行存款 每月分攤 借 管理費用—租賃費 貸 待攤費用
2024-11-23
你好,你們單位承擔的那一部分做福利費,個人承擔的從工資里扣除,做代收代付。
2022-04-08
您好,這個的話,借 管理費用? 貸 其他應收款
2023-11-02
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