你好,同一個項目有風險的。對的,是的,需要有材料采購的,你給他開出什么去,你得有構筑的,如果沒有的話,就有虛開發(fā)票的風險。
老師,我想問一下,一個公司可以同時選擇簡易計稅和一般計稅嗎?我們是建筑勞務公司,之前是小規(guī)模現(xiàn)在升為一般納稅人。我們接的包工包料工程,合同是分開簽的,勞務是勞務合同,材料是材料合同。那申報的時候該怎么辦
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師,您好,我們是總包將暖通工程分包出去,但對方?jīng)]有資質,所以簽不了分包合同,所以就將工程款全部做在材料里,與對方簽訂暖通設備材料購銷合同,這樣可以嗎?合同材料單價高于市場價多少合理,會不會被審計認定為騙稅。
我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個材料銷售合同,就是我們公司采購進來在賣給甲方.現(xiàn)在有個問題是我們應該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方,是不是按跟甲方合同材料明細來開?2.采購進來的材料例如叫喇叭,但甲方出口單上的明字叫揚聲器,甲方讓我們對應出口單上的名字開,請問雖然是同一個東西我收進來是喇叭,開給甲方叫揚聲器,可以開嗎,這樣稅務允許嗎?有風險嗎?
老師好,我們是一般納稅人,本來是專業(yè)分包合同,但是現(xiàn)在甲方要分開簽合同,簽材料采購合同和勞務分包合同可以嗎
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,出口蓄電池申報消費稅,填表說明第六點不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報內(nèi)銷部門就可以嗎
老師,小規(guī)模繳納的增值稅,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,利潤102萬,我們有個版權費用一直在溝通中,可以預估費用嗎要不要交稅,應該怎么辦
老師,麻煩請問一下股東之前實繳了資金,但是之后執(zhí)照這種全部轉讓了,這個實繳資金的時間應該選之前股東實繳的時間還是轉讓時間呢
能不能一個老師回答我的問題啊,我已經(jīng)是辦稅員了,不需要添加了
老師問一下銀行給企業(yè)結息收入走什么科目呢
老師,我想咨詢下,我在電子稅務局開票頁面看目前的總額度是540萬 我們公司原來額度是25萬,然后每個月斷斷續(xù)續(xù)申請的臨時額度 老板剛問我下個月開票額度是多少,是回答老板目前的臨時額度540萬嗎?還是從哪里查詢下?
老師我們職工福利費,按工資的8%計提,那用不完怎么處理
供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉賬,對方不提供發(fā)票,請問最后法院的審判書能當發(fā)票入賬嗎?
老師,公司沒有業(yè)務,一直在報稅2個人的工資,稅務局打電話來說,沒有交社保也沒有工資流水,讓我把幾年前的個稅申報表都改成0,也沒有影響稅,需要這么做嗎?
實際中這種是什么情況呀,就是對方讓我們分開材料和勞務開,有沒有這種材料對不上
你好,對方是為了多抵扣,讓你給他開13%的材料的,
不合理的要求就是了。對方為了多抵扣增值稅。
那你意思就是專業(yè)分包合同材料,人工能跟分開簽的材料和人工對上是嗎?分開簽稅點付的多嗎?我算了一下,總合同不含稅要是300萬,材料占60%分開簽跟一起簽稅是一樣的,除非材料多,
你是材料開13%,人工開3%的嗎?
一般材料費60%,人工費30%。
老是,謝謝啦,我在問一個,請假扣款可以按實發(fā)數(shù)扣嗎,就是基本工資扣除社保后金額扣,我們單位允許這樣
是扣除個人負擔的社保嗎?如果是的話,可以的,按照你單位制度要求來就行。
那怎么計提呢,把基本工資改一下嗎
你好,對的,是的,把這個扣款的去掉就行。 安扣款之后的集體。