你好, 紅字是可以抵銷項(xiàng)稅額的
這個(gè)月沒有開銷項(xiàng)出去,但是有收到供應(yīng)商開進(jìn)來的紅色發(fā)票,那我不想繳那么多稅有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣掉退的紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嘛?
老師,你好,我想請教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣也沒有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
嗯,你好,我想問一下,嗯,我下一個(gè)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我這個(gè)月已經(jīng)銷售了一個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)開出銷項(xiàng)發(fā)票了。我想問一下,嗯,我能用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵扣我這個(gè)月銷項(xiàng)的發(fā)票嗎?
嗯,你好,我想問一下,嗯,我下一個(gè)月有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我這個(gè)月已經(jīng)銷售了一個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)開出銷項(xiàng)發(fā)票了。我想問一下,嗯,我能用下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵扣我這個(gè)月銷項(xiàng)的發(fā)票嗎?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報(bào)表錯(cuò)誤,財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但是所得稅報(bào)表不讓更正
老師,我公司是車隊(duì),要轉(zhuǎn)讓一臺(tái)車給個(gè)人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個(gè)問題就是說那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個(gè)錢呢又是后面進(jìn)賬,又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個(gè)錢付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個(gè)亞馬遜平臺(tái)的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因?yàn)樵趤嗰R遜平臺(tái)有很多個(gè)站點(diǎn),但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒有這個(gè)國內(nèi)電商的這個(gè)銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會(huì)有掛賬,導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,比如買水泥1000袋,每袋80,,這個(gè)月是80000,按照合同比例是64000,單價(jià)跟合同一致的話80,數(shù)量就是800,但是實(shí)際送了1000袋,這種明顯比實(shí)際的數(shù)量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
就是上個(gè)月退的稅額可以抵這個(gè)月的銷售稅額是吧,那這個(gè)月就可以不要開進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,是這樣嗎
沒問題,只要你的開的正數(shù)發(fā)票大于紅字發(fā)票就行
上個(gè)月紅字發(fā)票退的多,這個(gè)月銷售正數(shù)發(fā)票只開了一點(diǎn),沒有超過紅字發(fā)票是小于的
那不行,紅字大于正數(shù)您自己申報(bào)不過去的
好的,謝謝老師
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