你好, 紅字是可以抵銷項稅額的
這個月沒有開銷項出去,但是有收到供應商開進來的紅色發(fā)票,那我不想繳那么多稅有進項可以抵扣掉退的紅字發(fā)票的進項嘛?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們如果讓購買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數發(fā)票賽?
上個月供應商給我們開了50萬的進項發(fā)票沒有抵扣也沒有認證,這個月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說讓我們昨天的時候先一抵扣,想問一下那我們的進項稅額這個月怎么算呢
嗯,你好,我想問一下,嗯,我下一個月有一個進項發(fā)票,但是我這個月已經銷售了一個產品,已經開出銷項發(fā)票了。我想問一下,嗯,我能用下個月的進項發(fā)票抵抵扣我這個月銷項的發(fā)票嗎?
嗯,你好,我想問一下,嗯,我下一個月有一個進項發(fā)票,但是我這個月已經銷售了一個產品,已經開出銷項發(fā)票了。我想問一下,嗯,我能用下個月的進項發(fā)票抵抵扣我這個月銷項的發(fā)票嗎?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現金牛還是 痩狗業(yè)務呢
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的
就是上個月退的稅額可以抵這個月的銷售稅額是吧,那這個月就可以不要開進項票進來,是這樣嗎
沒問題,只要你的開的正數發(fā)票大于紅字發(fā)票就行
上個月紅字發(fā)票退的多,這個月銷售正數發(fā)票只開了一點,沒有超過紅字發(fā)票是小于的
那不行,紅字大于正數您自己申報不過去的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評