就是你說得那樣操作的
麻煩看看生產(chǎn)腳手架,怎么做賬 1.購入材料時---借:原材料 貸:往來 2. 產(chǎn)成品入庫存:借:庫存商品-腳手架 貸:原材料 3. 領(lǐng)用到工地進(jìn)行安裝出租時:借:工程施工-材料 貸:庫存商品 4.結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-材料 工程施工-人工、工程施工-運費 等等(直接 入到工程施工科目下的)
項目上購買的材料,需要先通過原材料科目過渡,后面再轉(zhuǎn)到工程施工合同成本材料費嗎?還是可以直接工程施工合同成本材料費?
工程施工企業(yè)如果我材料入庫的時候分了項目,那我直接從原材料轉(zhuǎn)入工程施工,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本這兩步轉(zhuǎn)的時候不需要啥子附件啥
工程單位材料直接拉到工地上使用,可以不用入庫單么?
你好老師,請問建筑工程業(yè),購進(jìn)項目使用的材料,要先做借原材料貸應(yīng)付賬款,再做借工程施工-**項目-材料貸原材料嗎。還是直接可以做工程施工-**項目-材料貸應(yīng)付賬款
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額29,474.35 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額77,121.16 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費,分時段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
如果是直接拉倒工地上使用,直接入工程施工—原材料,是不是做賬的時候就不需要入庫單,出庫單哦,還是也需要哦
這個得看你們公司是怎樣管理的了。按管理規(guī)范就需要單據(jù)
就是說如果是直接拉倒工地上使用,也是需要入庫單,出庫單的哦
是的,就是那個意思的哈
那我做賬的時候借工程施工—原材料,貸應(yīng)付賬款的時候,我要把送貨單,入庫單,出庫單都當(dāng)附件附在后面么
是的,就是那樣操作的