您好,對(duì)的,是這樣處理的
您好,7月收到銷售方在稅務(wù)待開的專票,8月我公司進(jìn)行了抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,那我直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后把發(fā)票退給銷售方,還是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后要申請(qǐng)紅字發(fā)票什么的最后再退給銷售方讓他們重新開???
我是外貿(mào)企業(yè),對(duì)方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對(duì)方的時(shí)候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候彈出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個(gè)是退稅發(fā)票
我是外貿(mào)企業(yè),對(duì)方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對(duì)方的時(shí)候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候彈出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個(gè)是退稅發(fā)票
供應(yīng)商開給我的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方有點(diǎn)問題需要我配合他們重開,我是不是填紅字信息表,然后稅額轉(zhuǎn)出就好了,對(duì)方再?zèng)_紅再重新開給我新的
老師,我申報(bào)稅的時(shí)候提示我紅字專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額沒填,當(dāng)我填上后,我本期留底就不對(duì)了,想問下在哪方面還會(huì)出問題
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理