你好 進(jìn)項轉(zhuǎn)出減少了你的留底
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
我們已經(jīng)收到對方開具的通行費紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
老師,我想問下飛機票的進(jìn)項稅額認(rèn)證問題 我們經(jīng)理出差飛機票進(jìn)項正常做了,但是發(fā)票認(rèn)證的時候是沒有這筆的,我想問下是不是我正常認(rèn)證就可以呀,不需要我額外操作什么吧?!然后我在申報稅的時候填在里面就行唄
老師,我申報稅的時候提示我紅字專用發(fā)票進(jìn)項稅額沒填,當(dāng)我填上后,我本期留底就不對了,想問下在哪方面還會出問題
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
銷項-進(jìn)項?進(jìn)項轉(zhuǎn)出-留底 這個就是需要繳納的增值稅 負(fù)數(shù)就是留底