您好,這個是屬于乙公司正常付款的哈

老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,您好!乙公司有2個股東,股東A和股東B,甲公司有2個股東,股東A和股東C,A是乙公司的控股股東,是甲公司的普通股東!甲公司購買了乙公司股東B持有的股權(quán),已經(jīng)支付相關(guān)款項!乙公司將股東A的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,甲公司沒有支付相關(guān)股權(quán)變更款項,已經(jīng)在工商做了變更!甲公司現(xiàn)在全資控股乙公司!我想問下,甲公司在賬面上要怎么處理,才可以提現(xiàn)擁有乙公司100%的股權(quán)?
請問甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個項目,甲方要求在乙方購買材料,乙方給甲方開了50萬的專票,甲方打款20萬到乙方,現(xiàn)在說把剩下的30萬打到乙方對公戶,但是我公司在承接這個項目拿材料的時候已經(jīng)付款了,這個30萬不應(yīng)該付到我公司嗎?
老師您好,我想問一下關(guān)于收購時的一些問題,情況如下:現(xiàn)有甲公司屬于乙公司,平常兩個公司賬戶來回走賬,我們現(xiàn)在要收購乙公司,甲公司作為附屬公司也一起被收購,現(xiàn)在乙公司賬目有一筆其他應(yīng)收款項是甲公司的,我們需要讓他把賬目做平之后再支付收購的金額嘛?
A公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,請寫出分錄。1.A公司采購甲材料400kg,單價200元/kg,增值稅2,600,款項已付,材料未入庫。2.A公司采購乙材料200kg,單價500元/kg;增值稅稅率13%,款項未付,材料未入庫。3.甲、乙兩種材料運輸費共8000元,裝卸費4000元。不考慮運雜費的增值稅,根據(jù)重量分配運雜費,分別計算甲、乙兩種材料的總采購成本。4.經(jīng)檢驗后,甲、乙兩種材料現(xiàn)已登記入庫。5.A公司采購丙材料100kg,以銀行存款預(yù)付100,000元。6.丙材料驗收入庫,價款200000元,增值稅進項稅額2麻煩把所以會計科目后的金額寫一下謝謝
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導想做無形資產(chǎn)入賬。這個我要準備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進行攤銷呢,會計分錄怎么寫呢
買進的材料單價1200,可以賣出去開3000單價的發(fā)票嗎?有什么風險
老師,報過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費用沒做賬,是專票,對公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務(wù)公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場門票,假如我們收到貨款50萬,其中40萬要打給旅行社,剩余10萬是我們收取的代理費并且給旅行社開具發(fā)票,請問這個賬怎么做,增值稅報表收入是直接填10萬,還是按差額納稅申報
開票時顯示 非數(shù)電發(fā)票試點納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務(wù)局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會計分錄?
老師 法人名下有兩個公司 其中一個公司連續(xù)零申報影響了信用等級,法人名下的另一個公司會受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個一年都是這么做的
做線上生意的個體戶沒有開過進銷項發(fā)票怎么申報各種稅?
我們乙公司正常報銷是負責人采購再找總公司報銷,那現(xiàn)在是還要乙公司負責人付款給甲公司嗎?還是直接乙公司公戶付給甲公司?
這個是直接乙公司支付的