法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或開票員通過電子稅務(wù)局進(jìn)入【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】模塊。 功能菜單選擇【藍(lán)字發(fā)票開具】。 點(diǎn)擊【立即開票】,選擇發(fā)票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點(diǎn)擊【確定】。 錄入購買方信息,錄入或選擇開票項(xiàng)目名稱,如“*人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)”,系統(tǒng)彈出差額信息錄入界面 可以的 都是5%

老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務(wù)派遣嗎? 2. 我司需要付勞務(wù)派遣費(fèi)還是人力資源外包服務(wù)費(fèi)? 3. 怎么計(jì)算雙方除人工成本外的稅費(fèi)?人力資源公司是否能按差額計(jì)稅來開票?若能,那加在我司的稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
收到2張人力資源外包的發(fā)票,1張專票開“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”稅率6%;1張普票,“經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代繳社保”,稅率為***,備注寫差額征稅,請問這個(gè)人力資源外包在差額征稅的情況下,為什么是6%,不是應(yīng)該5%
老師好!人力資源服務(wù)公司勞務(wù)派遣和人力資源服務(wù)外包采取差額納稅的。數(shù)電票如何開票?除了采用差額功能開具一張票以外,可否開管理費(fèi)5%的數(shù)電專票,工資社保1張普通發(fā)票,該張普票的稅率是免稅還是5%稅率?
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
沒有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?


老師,一張票據(jù)情形的 開票我已經(jīng)開出來了。就是想問一下客戶需要2張發(fā)票的情形如何開具?客戶需要管理費(fèi)專票,工資社保一張普票
他還是一樣開 開票都是5%的稅率 只不過是你工資社保的那一張是0稅額
可是系統(tǒng)開不了管理費(fèi)5%的專票,普票輸入工資社保金額,同時(shí)輸入扣除額工資社保金額后,稅額為0。
你好,你工資社保的只能開普通發(fā)票。稅額是零的,開不了專票。
是的,工資社保開的就是普票,但我需要開具管理費(fèi)5%的專票。
單獨(dú)開一個(gè)就可以 差額功能 全額開票 稅率5%
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。