借庫存商品 貸應付賬款暫估 等發(fā)票到了 借庫存商品負數(shù) 應付賬款暫估負數(shù) 再按照發(fā)票做就行
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
采購的貨物,發(fā)票未開款已經(jīng)付了,貨也收到了從頭到尾的分錄應該怎么寫
購料,貨款及稅金以銀行存款支付,驗收入庫了,結轉(zhuǎn)材料采購成本的分錄怎么寫啊,求
銀行存款已支付貨款。貨已入庫。未收到發(fā)票,怎么做分錄。發(fā)票過幾個月收到了又怎么做分錄。
A公司收到B公司發(fā)來的甲材料,已驗收入庫。發(fā)票上記載貨款50000元,運雜費1000元,增值稅13%,剩余貨款以銀行存款支付。 會計分錄怎么寫
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎