您好,等于說,現(xiàn)在還是在待認證這個科目嗎
老師,我們5月份認證的專票進項稅額有留抵,現(xiàn)在報8月稅時要不要在待抵扣進項稅額這兒輸入5月留抵的稅額?
請問22年11月份有兩張金額小的費用發(fā)票,進項11月已抵扣,但發(fā)票上的費用和進項稅額未入賬,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)要怎么處理?
22年6月進項稅忘記勾選抵扣,賬面處理已抵扣,由于購進固定資產(chǎn)進項稅留底稅多大意了,現(xiàn)在23年4月可以勾選抵扣嗎?去年的進項稅要調(diào)整為待抵扣進項稅?
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里,1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
22年6月份進項稅發(fā)票入賬,稅金掛在待抵扣進項里的,22年8月份認證抵扣的,但8月份未調(diào)整待抵扣進項稅,請問現(xiàn)在該如何處理
會計第四章,無形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計制造費用,什么時候計生產(chǎn)成本?
新辦公司,購入6臺空調(diào),是計入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項通過方式由全體股東變更為2/3即可通過,辦理章程變更這一事項怎么辦理?由誰辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請問五險一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號,說要報稅,有這個說法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問下,工作中,公司很小,就老板個三個員工,報稅做賬丟給了外面代理,老板讓開票,也沒什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風(fēng)險,怎么知道不是虛開
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽M,我們?nèi)〉萌趽M發(fā)票是不是沒辦法進項抵扣,是不是只有我們把融擔費付給放款銀行以外的第三方,才能去的專票進項抵扣
所得稅年報中職工教育經(jīng)費扣除比例?
老師,企業(yè)好幾年沒做內(nèi)賬了,但是一直有業(yè)務(wù),現(xiàn)在建賬套,科目余額表里邊的期末余額和本年累計發(fā)生額該怎么填數(shù)呀
恩是的老師
那就是? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅
這憑證不相當于我有4萬多的增值稅未交?入在現(xiàn)在?
其實我應(yīng)該在8月份做 結(jié)轉(zhuǎn)以前待抵扣進項稅金 借:應(yīng)交增值稅---進項稅金 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅---待抵扣進項稅
嗯對,是如刀現(xiàn)在的這個
但現(xiàn)在跨年了,不曉得怎么做了
老師你的回答沒看懂
對,等于說,現(xiàn)在是在進項稅額這個科目的意思,8月份做,這個理解了嗎
對呀,但這是22年8月份應(yīng)該做的額,我當時沒做,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
那你這個實際是抵扣過了沒有
在22年8月抵扣了,只是沒有在8月份調(diào)整稅金,
那你現(xiàn)在也不能做應(yīng)交稅費了,因為本身不存在抵扣了,對吧
現(xiàn)在是還掛在應(yīng)交稅費---待抵扣進項上呢,我想轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費---進項稅金里來,但現(xiàn)在做是否妥當?
這個是不合適的,因為你并沒有抵扣了不是嗎
我22年8月抵扣了了呀,22年6月入的賬
我知道,但是你現(xiàn)在不是再做進項稅,那不是重復(fù)了嗎
我沒做啊,當時是掛著22年6月的待抵扣進項里呢,其實應(yīng)該是在8月份進項稅里,我意思現(xiàn)在要不要調(diào)整下
不用,這種是不需要調(diào)整的,他不影響你一整年的應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)
但最終掛的科目不對啊,導(dǎo)致了我待抵扣進項稅金余額增多了
那是你二級科目不對吧,一級科目沒錯