你好!他沒有更新那么快
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里面的生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)里面的投資者信息怎么更改成新的法人的信息,去年在工商和稅務(wù)局已經(jīng)做過變更登記了
湖北省電子稅務(wù)局變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我直接在電子稅務(wù)局更改人員信息,下面的上傳附件我沒有上傳,提交了,在首頁納稅人信息里顯示已經(jīng)成功更改為新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這就是更改成功了嗎?還需要上傳附件嗎?
會計(jì)小白請教老師: 已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面變更了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,為什么稅務(wù)局有短信提示還是發(fā)到我的手機(jī)上?
電子稅務(wù)局里面申報(bào)表信息為什么查不到?是不是只能在同一臺系統(tǒng)才能查到?
老師你好 稅務(wù)局打電話讓改增值稅申報(bào) 個稅和經(jīng)營所得 增值稅在電子稅務(wù)局里已經(jīng)更改了,在自然人APP里改經(jīng)營所得時 提示已經(jīng)申報(bào)了B表 不能改動A表,這個在哪里可以更改
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計(jì)分錄?
就是有可能電子稅務(wù)局里面財(cái)務(wù)信息已經(jīng)更改了,手機(jī)同步信息的話 可能要過個幾天 這里面有個時間差
你好!是的。就是這個意思