你好; 季度超過(guò)了30萬(wàn)了。 免稅部分還是免稅的; 其他的業(yè)務(wù)要繳納稅費(fèi)的?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司季度自開(kāi)5%稅率增值稅專用發(fā)票45萬(wàn)元,開(kāi)具的3%稅率普通發(fā)票5萬(wàn)元,5萬(wàn)元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬(wàn)超過(guò)30了要全部繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人房租收入前幾個(gè)月申報(bào)按1%稅率申報(bào)的要怎么辦?小規(guī)模增值稅5%也是享受季度45萬(wàn)內(nèi)免稅
#提問(wèn) #4月始小規(guī)模免增值稅 公司有3% 5% 還有專票 那5%征收率超45萬(wàn)交增值稅 是這3項(xiàng)收入和超 45萬(wàn)嗎?謝謝
老師,像這種小規(guī)模,未超500萬(wàn),稅務(wù)是免稅,像我們會(huì)計(jì)在做收入時(shí)還做3%的增值稅嗎 因所得稅是沒(méi)有被免,是扣除3%的增值稅再乘所得稅稅率嗎?還是所有收入的乘所得稅稅率?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季收入小于30萬(wàn)免稅的,現(xiàn)在我開(kāi)三萬(wàn)的票稅率是先選3%還是選1%還是選免稅開(kāi)?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
老師,這個(gè)3%和5%季度是兩個(gè)加起來(lái)超過(guò)45萬(wàn)就得繳稅對(duì)吧
你好; 22年 是的; 就得繳納了??
2022年3季度多繳納增值稅及附稅,在4季度做了紅沖,4季度就把3季度收入減掉了,4季度沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)元,免稅沒(méi)繳納稅款,那多繳納那部分還在賬目上掛著,這個(gè)怎么處理?
你好; 多繳納申請(qǐng)退稅就行了。 可以申請(qǐng)退稅的