你好,流通行業(yè)牛羊肉可以免增值稅,所得稅不免 你外購銷售發(fā)生的牛羊肉產(chǎn)品的成本,韻達費、裝卸費都屬于成本。
老師,我想問一下,我有個公司是在農(nóng)貿(mào)城租了店面經(jīng)營銷售豬肉。5年前,是因為自己到農(nóng)戶調(diào)毛豬放到屠宰場去殺的。所以當(dāng)時還可以自己開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,因近幾年政策所變,都 是到其他公司調(diào)鮮肉,并且生意也不是很好,一年還不 到100來萬,況且豬鮮肉出售也免收增值 稅??煞癯?這個機會從一般納稅人變成小規(guī)模納稅人呀。對公司有沒有不利呀。
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無同類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開具專用發(fā)票,注明金額6000元。以上業(yè)務(wù)涉及的增值稅都是銷項稅額嗎?(題目絕對完整,謝謝老師?。。?/p>
1.心雨面包有限公司為小規(guī)模納稅人,主營面包、蛋糕的生產(chǎn)批發(fā)零售,兼營月餅、點心等系列食品,第一季度發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1月18日,銷售面包一批,取得含稅銷售收入51500元,利用稅控器具開具普通發(fā)票。貨款已收訖。(2)2月14日,銷售蛋糕一批,取得含稅銷售收入56650元,利用稅控器具開具普通發(fā)票,貨款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值稅稅款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日銷售蛋糕的貨款。(4)3月2日,購進一批面粉、食用油,取得普通發(fā)票一張,注明金額30000元,稅額3000元,款項已付訖。(5)3月7日,將本廠新研制的點心作為樣品贈送給多家超市供顧客品嘗。該批點心無同類銷售價格,生產(chǎn)成本為1000元,成本利潤10%。(6)3月23日,銷售給蓮花超市點心一批,不含稅銷售額21000元,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(7)收到一季度閑置房屋租金,開具專用發(fā)票,注明金額6000元。以上12567涉及的增值稅都是銷項稅額嗎?(題目絕對完整,謝謝老師?。。?/p>
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,主要從事服裝的生產(chǎn)和銷售,2019年10月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)購進一批生產(chǎn)用面料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元,向運輸公司支付該面料運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額360元,因管理不善,購進面料失竊20%。(2)向乙專賣店銷售一批雙面羊絨大衣,含稅售價271200元,由于采購量大,甲公司給予10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄上分別注明。(3)將自產(chǎn)的100套新款運動服無償贈送給老客戶,該批運動服生產(chǎn)成本113元/套,無同類運動服的銷售價格。(4)將自產(chǎn)的80件羽絨服交付丙商場代銷。(5)將自產(chǎn)的200套秋衣和購進的20件床上用品作為福利發(fā)放給員工。(6)將購進的50臺全自動針織機作為投資提供給丁針織廠。已知:增值稅稅率為13%,成本利潤率10%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(4)下列各項中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的是()
發(fā)7000工資,無專項扣除,交多少個稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時間長的庫存商品,當(dāng)廢料處理會計分錄怎么做
老師去年的報關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報也顯示了本期認證本期未申報抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報表要更正嗎?
報銷酒店餐飲費,有費用統(tǒng)計表,餐券100多張可要附在憑證后一起裝訂?
老師好,請問9月1日起是不是要執(zhí)行一人一號,一人多號的制度,否則無法登錄電子稅務(wù)局平臺,老師怎么操作
賣不出去的庫存商品的 然后賣當(dāng)廢賣了的會計賬務(wù)處理
老師好,我是一般納稅人得企業(yè),我現(xiàn)在收到一筆16年法院退款4400,該退款為當(dāng)時的訴訟受理費8800,現(xiàn)在法院退回一半4400,我該怎么入賬
老師您好,中級經(jīng)濟法中,行政訴訟有哪些?行政復(fù)議有哪些?每次出現(xiàn)這個題根據(jù)做過的去理解,都會出現(xiàn)答案差一點,麻煩老師給個標(biāo)準(zhǔn)一點的各自有哪些,謝謝
自產(chǎn)自銷雞蛋,免征企業(yè)所得稅嗎?
老板給了我進貨成本,包裝箱單價,物流單價,讓我在加上稅,計算銷售價格,我沒有思路,應(yīng)該從哪入手?
你好,你們準(zhǔn)備收幾個點的稅款?利潤是多少?
不知道呀?
稅點怎么計算呢?
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
你看下你們交納多少稅款就可以的,增值稅附加稅不用考慮,因為不需要交。
小規(guī)模企業(yè)
利潤是不是得老板告訴我,我可以給計算出來么?
利潤你們先自己算幾個點就是了,準(zhǔn)備收幾個點 小規(guī)模的增值稅附加稅你不需要交,然后印花稅是萬分之三減半所商貿(mào)的在1%左右的稅負。你購入都有發(fā)票吧 加起來也是1.0005% 然后利潤你們適當(dāng)?shù)淖约杭狱c。
1%是所得稅的稅負么?
對的是的,對的是的。
所得稅不是5%么?1%是怎么出來的呀?
你好,你不是有抵扣的嗎?
你的成本沒有發(fā)票還是怎么了?
交稅的時候不是按照銷售額乘以5%算吧?
有成本票呢,這個1%就是在有發(fā)票情況下,商貿(mào)行業(yè)的稅負么?
對的是的,對的是的,對的是的。
好的,我看老板要多少利潤,加上稅負,加上成本,計算出銷售單價就行么?
可以的,可以的,可以的。
另外就是,學(xué)堂有講商貿(mào)企業(yè)銷售牛羊肉的實操課程么?
你好,有商貿(mào)的,你可以看一下,不太清楚有沒有專門牛羊肉銷售的。