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老師您好,請問:小規(guī)模納稅人,如果業(yè)務發(fā)生在2022年12月,然后2023年1月才收到票,那我2022年第四季度不做賬、收到票時再做賬可以嗎?但是這樣不符合權責發(fā)生制呀?蟹蟹老師

2023-08-16 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 07:07

你好 可以的 你做利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)減就符合要求了

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快賬用戶6354 追問 2023-08-16 08:58

沒聽明白,老師 還是不太懂 蟹蟹

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:00

借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款,2023年做到這個里面。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:00

然后匯算青椒的時候,納稅調(diào)減就是多抵扣。

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快賬用戶6354 追問 2023-08-16 09:06

不是,老師,我可能沒說清楚,是一開始我們是銷售方,等于購買方一開始去年沒給錢,今年才給錢,我們才給開的銷售發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:08

那你在12月份應該做無票收入,一月份開了發(fā)票紅沖無票收入,再做發(fā)票的銷售,發(fā)票的這個不好修改。牽扯到增值稅的銷售額和所得稅的銷售額。

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快賬用戶6354 追問 2023-08-16 09:10

那等于說還是把2022年12月份的收入都給紅沖了,這樣會涉及到所得稅納稅調(diào)減哈?實際來說,收入還是給計入到2023年的了,是這樣理解嗎 老師 蟹蟹

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:12

你好,不是的,你在2022年做無票收入,在2023年紅沖,然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負數(shù)沒有了,實際屬于2022年的收入呀。

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你好 可以的 你做利潤分配未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)減就符合要求了
2023-08-16
你好,第四季度可以先暫估費用入賬,等發(fā)票來了,再沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬
2023-08-16
你好; 你們具體是護理費的話 ;? 對的; 應該在? 當時8月做收入? ?報無票收入報稅的 ;? ? ; 對的哈??
2023-08-15
你好1;? ? 可以的; 主要5.30號之前 開給你發(fā)票; 都可以稅前扣除的; 對的; 可以哈? ?
2023-05-16
收到發(fā)票時把沒有發(fā)票這個分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個分錄就行了。
2024-01-18
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