可以的,可以這么做的。
你好老師,我們公司是一家物流公司,很多時(shí)候?qū)Ψ蕉疾恍枰_(kāi)發(fā)票,但是老板又想報(bào)一點(diǎn)收入,我都是幫他報(bào)無(wú)票收入,關(guān)于這個(gè)無(wú)票收入需不需要把錢(qián)拿去銀行存一下走走流程,還是只要報(bào)了就可以,不需要去銀行存錢(qián)
你好老師 昨天一個(gè)裝修的人A從我這邊拿走了一個(gè)紙質(zhì)承兌 沒(méi)有給我開(kāi)收據(jù) 后續(xù)他倒是可以給我開(kāi)發(fā)票 就是不可以用開(kāi)發(fā)票的公司B給我開(kāi)收據(jù) 對(duì)方意思是A拿走紙質(zhì)承兌 A轉(zhuǎn)現(xiàn)金給我們 然后我們公司在把現(xiàn)金轉(zhuǎn)給公司B 我不懂這個(gè)是什么邏輯 他說(shuō)他們都是這樣操作的
老師,你好,我們公司就是他是給代理記賬公司記賬,但是有些客戶(hù)他不開(kāi)票也就是說(shuō)錢(qián)不走公帳,但我們自己進(jìn)貨卻有很多進(jìn)項(xiàng)票,那我們每個(gè)月都可以把銷(xiāo)項(xiàng)稅額給抵了,這樣子會(huì)不會(huì)出事啊
你好,老師,就是我們公司如果是做印刷的,就是中間人給我們介紹一個(gè)客戶(hù)兒,我們給這個(gè)中間人一些稿費(fèi),也不算是真正的稿酬,就是中間費(fèi),就是他也不會(huì)給我票,這個(gè)我需要怎么入賬合理一些,就是從對(duì)公戶(hù)兒給他錢(qián)。每個(gè)月都有
公司他們之前是客戶(hù)需要多少發(fā)票就開(kāi)多少,不一定按照銷(xiāo)售付款的金額來(lái)開(kāi)票,然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開(kāi)的發(fā)和銷(xiāo)售單對(duì)不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷(xiāo)售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒(méi)有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對(duì)方要求開(kāi)多少我們就開(kāi)多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話(huà),多繳納的稅款會(huì)退回到原來(lái)賬戶(hù)嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)社保退費(fèi)屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)作為購(gòu)進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否需要購(gòu)進(jìn)方做什么,銷(xiāo)售方才可以開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說(shuō)就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫(xiě),謝謝
您好,庫(kù)存盤(pán)虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn) 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問(wèn)老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?
你好老師,為啥我筆記本不顯示這個(gè)無(wú)線網(wǎng),手機(jī)能顯示,還能連接