你好,算消費稅才是這樣算
你好,我們電廠處理了一批廢舊物資,合同要求的是不含稅價,也是公對公打款的,供應(yīng)商不要稅票,給我們電廠打款也是不含稅價,像這種情況,怎樣能把稅款追加回來?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點,我們開服務(wù)費發(fā)票按6個點開,這個服務(wù)費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務(wù)費計算應(yīng)該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
老師有個知識點不明白,在計算增值稅銷售額時,采用實物折扣銷售,假設(shè)買一贈一。正品原價,100元,稅率9%,贈品原價10元,稅率13%。買一贈一價105元。都不含稅。這種情況應(yīng)該怎么計算銷售額?是按照方法一100×9%+10×13%計算還是按照方法二100÷105×9%+10÷105×13%計算?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
電商公司,我們公司實際要付款給供應(yīng)商100臺電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應(yīng)的型號開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
消費稅:100/(1-13%)=114.95嗎?
是的,計算增值稅的不含稅金額=100*1.13