您好,這樣的話,等于說(shuō)有一個(gè)月是倆月的工資是吧
系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅問(wèn)題。我們公司是6月工資7月發(fā)放8月申報(bào),稅款所屬期是7月。想問(wèn)下比如某個(gè)員工是5.26號(hào)入職的,根據(jù)我們公司這情況,累計(jì)免減費(fèi)用是多少呢
老師,我想咨詢一下員工個(gè)稅申報(bào)的問(wèn)題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報(bào)8月份個(gè)稅時(shí),7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個(gè)月)
9月發(fā)8月工資,9月申報(bào)的是7月個(gè)稅,但是9月申報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里面扣的是8*5000,7月實(shí)際工資表扣的是7個(gè)5000,這個(gè)不一致咋子處理呢
請(qǐng)教老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),比如7月份新入職的員工,9月份一起發(fā)的 7月和8月兩個(gè)月的工資,現(xiàn)在10月份申報(bào)9月份的個(gè)稅,員工入職時(shí)間選的是7月份,那申報(bào)該員工9月份個(gè)稅的時(shí)候,是扣除一個(gè)5000還是2個(gè)5000?
你好,想問(wèn)一下老師,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有員工是7月入職的,系統(tǒng)上所屬期是8月,但是我們發(fā)的是7月份的工資,工資表扣5000的話,系統(tǒng)上是扣一萬(wàn),這個(gè)問(wèn)題怎么解決呢
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
不是這意思吧,就是說(shuō)有員工7月入職,我們自己做的工資表是扣5000,但是我們是下月發(fā)上個(gè)月的,到個(gè)稅系統(tǒng)上,所屬期八月份的時(shí)候,個(gè)稅上是扣10000,
那沒(méi)事啊,那他的扣除,不還是10000了嗎這個(gè)
我們自己做的工資表是7月的工資表扣5000,系統(tǒng)上扣一萬(wàn)啊,個(gè)稅數(shù)不一樣啊,把自己做的工資表改成扣10000?
可以跟這個(gè)系統(tǒng)保持一致