對(duì)方不要發(fā)票,你可以不用開(kāi)的,做無(wú)票收入就行,開(kāi)增值稅普通發(fā)票,寫(xiě)對(duì)方企業(yè)的名字,沒(méi)有稅號(hào) 是 是銷(xiāo)售的貨物還是服務(wù)的生產(chǎn)還是商貿(mào)?
請(qǐng)問(wèn)我們收到國(guó)資的土方平整補(bǔ)助款10萬(wàn),需要我司開(kāi)票,票已開(kāi),幫我們填土方的公司開(kāi)票給我公司。這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎,要繳企業(yè)所得稅。這樣是不是表示公司不在是籌建期了。收到國(guó)資的錢(qián)的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們收到一筆境外貨款,外國(guó)人不要發(fā)票,但原則上我還是要開(kāi)發(fā)票繳稅的對(duì)嗎?我怎么開(kāi)票,是開(kāi)增值稅普票嗎?不要開(kāi)專(zhuān)票嗎,那要繳稅嗎,受票方抬頭是去問(wèn)外國(guó)公司要嗎?繳稅報(bào)表填哪里
老師,我們公司收到一筆銷(xiāo)售收入,美元,對(duì)方不要發(fā)票,我們開(kāi)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率23就可以嗎,外國(guó)票,稅號(hào)不寫(xiě),只寫(xiě)公司名字嗎
老師,收到一筆境外匯到我公司的服務(wù)費(fèi),國(guó)外公司不需要我公司開(kāi)發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)這筆收入作為無(wú)票收入,增值稅申報(bào)金額是是含稅金額還是不含稅金額?
老師好,客戶(hù)是國(guó)外公司,委托國(guó)內(nèi)代付公司給我們付款,因無(wú)法開(kāi)給國(guó)外公司增值稅發(fā)票,對(duì)方要求我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)給代付公司增值稅普通發(fā)票,可以開(kāi)具嗎,如果不能,有無(wú)稅收文件支持
老師,我這個(gè)月銷(xiāo)售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專(zhuān)票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開(kāi)具專(zhuān)票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷(xiāo)項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話(huà)算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類(lèi)似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問(wèn)3月剛成立得公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒(méi)入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
老師,我們是商貿(mào),關(guān)于開(kāi)票稅率我們?cè)趺创_定,我們賣(mài)的是鋰電池,還有一定要拿到出口報(bào)關(guān)單嗎,我們不需要退稅,就收了6萬(wàn)人民幣
你有出口報(bào)關(guān)嗎?如果有的話(huà),需要有報(bào)關(guān)單,開(kāi)票稅率是零。你看一下出口退稅率是多少?
關(guān)鍵我沒(méi)有見(jiàn)到報(bào)關(guān)單和合同,這樣是不是也不退稅,然后選零稅率。
這樣的話(huà),我每月增值稅申報(bào)要填列這筆出口嗎,還有季度所得稅申報(bào)要填嗎
你好,你確定一下你們出口報(bào)關(guān)了沒(méi)有,那的話(huà)它是不能免增值稅的,你需要視同內(nèi)銷(xiāo)需要正常交稅的13%。
什么情況視同銷(xiāo)售?是沒(méi)有報(bào)關(guān)的情況下嗎
是的,還有你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有的。
有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能退稅嗎
沒(méi)有報(bào)關(guān),你有進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)法退稅。
剛剛領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)貨物都沒(méi)有出去,外幣是給我們了,所以無(wú)報(bào)關(guān)單,這樣,開(kāi)形式發(fā)票可否
貨物沒(méi)有出去是什么意思?實(shí)際不是出口的嗎?
不是出口
開(kāi)不了形式發(fā)票,這個(gè)沒(méi)法開(kāi),形式發(fā)票你出口給國(guó)外的才可以啊,你這種情況下就走內(nèi)銷(xiāo)就行了,對(duì)方不要發(fā)票,你無(wú)票收入13%
那就是發(fā)票都不用開(kāi),就做13%的無(wú)票收入申報(bào),對(duì)吧
可以的,可以這么做的。