學(xué)員朋友您好六月份申報(bào)在六月份就要交稅
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無(wú)任何扣除項(xiàng)。7月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)繳納個(gè)稅是60元,請(qǐng)問(wèn)8月份申報(bào)個(gè)稅工資8000元時(shí),是應(yīng)該繳納90元個(gè)稅?還是繳納230元個(gè)稅?列如8月份申報(bào)時(shí)工資總額累計(jì)收入是40000元,減除費(fèi)用35000元,累計(jì)應(yīng)納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個(gè)稅是60元,現(xiàn)在8月份申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅是90元,這兩次個(gè)稅都是公司代繳的,還沒(méi)給他扣回來(lái),現(xiàn)在準(zhǔn)備8月10日前發(fā)工資時(shí)把這2回的個(gè)稅從他工資里扣回來(lái),他的工資標(biāo)準(zhǔn)是8000元,扣150元,實(shí)發(fā)是7850元。我有個(gè)疑惑就是,在9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資是按8000元申報(bào)?還是按7850元申報(bào)?還有對(duì)此產(chǎn)生的個(gè)稅要不要提前算出來(lái),在這次發(fā)工資的時(shí)候一塊扣除?
老師,上個(gè)月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個(gè)稅,這個(gè)月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計(jì)提:借,管理費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元,我9月份記賬時(shí)是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對(duì)嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個(gè)稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:銀行存款90 個(gè)稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺(jué)是給該工人多發(fā)了90元?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個(gè)人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒(méi)有任何扣除項(xiàng),做工資表時(shí)4,5月份個(gè)稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時(shí),那么本次申報(bào)個(gè)稅填寫16000元時(shí),他們都不需要繳個(gè)稅了,但做工資表時(shí)已經(jīng)扣除了個(gè)稅,應(yīng)該怎么報(bào)?可以把入職日期填在6月份嗎?
新公司一照一碼的會(huì)計(jì)制度備案的有效期怎么選擇,4月份成立,現(xiàn)在9月才備案。
老師,收客戶的維修費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收不回的外匯怎么處理?
人行企業(yè)征信報(bào)告需要收費(fèi)不
稅務(wù)資格備案表在哪里?公司有一位殘疾人他的信息怎么錄入?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳,按幾個(gè)點(diǎn)繳納?
老板讓財(cái)務(wù)分四次,總共向他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了20,000,000做帳是做了其他應(yīng)收款老板這個(gè)之后要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,做的光伏工程的勞務(wù)分包,該怎么做賬?發(fā)票開(kāi)什么?
客戶實(shí)際支付貨款是5620元 ,實(shí)際貨款是5626,優(yōu)惠了6元,通過(guò)信用卡三方平臺(tái)掃描支付的 手續(xù)費(fèi)15.74元,實(shí)際到賬是 5604.26 后面客戶要求用微笑把這筆錢退給她,她再用其他銀行卡支付,怎么做賬
老師,實(shí)操賬中有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的嗎
所以6月申報(bào)8000元時(shí),就得在當(dāng)月扣稅90元,發(fā)放7910元。那么如果是過(guò)了15號(hào)才計(jì)算工資發(fā)放,是不是就要并入下個(gè)月了
學(xué)員您好,是的,對(duì)的