你好,需要反結(jié)賬到2021年修改

老師,您好,我用的是用友T3財務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
請問老師發(fā)現(xiàn)去年的科目用錯了要怎么修改。我用的是用友T3軟件
請問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業(yè)務(wù)收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務(wù)報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,請問金蝶軟件需要修改年結(jié)賬套,再結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么操作
請問老師,用友軟件做賬,2021年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要把2021年做的憑證修改,要怎么修改
老師,機構(gòu)給我們公司辦理許可證,這個費用要做進咨詢費嗎
找郭老師 比如毛利191503.26,減費用189419.7,賺2083.56,減營業(yè)外支出33180.7,利潤表-31097.14,但是科目余額本年利潤為什么是30798.49?相差298.65因為社保計提問題,我紅字出以前年度調(diào)整,
考中級,本科學(xué)歷,還需要什么條件報考?
陸運有沒有報關(guān)單的呢
老師,企業(yè)想要滿足小型微利企業(yè)政策,所以想把企業(yè)分拆為很多個主體,這樣是合法的嗎?
老師,我想問下,這個合同我們要求對方提供普票,這個價款不包括專用發(fā)票怎么改動一下合適
老師,我是公司法人,是在公司交社保劃算,還是交靈活就業(yè)劃算呀
老師,車間計量設(shè)備校準費進哪個會計科目
收國外公司款幫代付國內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計報告沒有備案是不是就沒有查驗碼?
這個具體是怎么錯誤的?
反結(jié)賬不了了,是沖銷備用金憑證
我的意思是怎么錯誤的,能不能行調(diào)賬
這是借備用金的憑證
您這個不是本身的企業(yè)呀
這是沖銷備用金的憑證 ,沖銷備用金的憑證做錯了
這個您可以直接聯(lián)系用友的服務(wù)商解決
他叫我們自己重新修改憑證 ,但是不知道怎么修改
你可以直接給他打電話,讓他指導(dǎo)你
再加上現(xiàn)在不是在用友那邊做賬了,在一體化里做賬了,
這個不是用友軟件的嗎
現(xiàn)在查備用金的情況,還有很多備用金沒有沖銷,所以現(xiàn)在要怎么來做這個憑證,問老師
因為你那個不是普通的企業(yè),我也不太確定怎么做賬
是事業(yè)單位
所以真是抱歉,事業(yè)單位不確定咋做