你好,需要反結(jié)賬到2021年修改
老師,您好,我用的是用友T3財務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
請問老師發(fā)現(xiàn)去年的科目用錯了要怎么修改。我用的是用友T3軟件
請問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報了收入,賬面也多計提主營業(yè)務(wù)收入。實際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報表?2021年上傳的財務(wù)報表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,請問金蝶軟件需要修改年結(jié)賬套,再結(jié)轉(zhuǎn)下年怎么操作
請問老師,用友軟件做賬,2021年結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要把2021年做的憑證修改,要怎么修改
老師 我們公司實際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費種核定還有消費稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
老師收到客戶敗訴合同尾款、律師費、違約金等,之前未計提管理費,如何記賬,平賬!
老師,外貿(mào)出口機床里面的刀具,刀具是產(chǎn)品,不是配件,這個屬于限制出口嗎
老師,您好,幼兒園屬于事業(yè)單位,舉辦者是上級單位,收到舉辦者的資金,打款備注投入辦學(xué)資金,要入實收資本嗎
老師好,員工今年1—8月自己繳納的靈活就業(yè)社保,9月要補發(fā)給員工1—8工資工資包括員工前期自己繳納的社保,他這種情況明年年初在匯算清繳時可以把1—8月繳納的社保在個稅申報稅前扣除部嗎?
請問:這道題選b錯在哪里?
樸老師別接,搶題第一名,經(jīng)常答非所問 老師您好:這是一道土增的題,為什要減去購置成本
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
這個具體是怎么錯誤的?
反結(jié)賬不了了,是沖銷備用金憑證
我的意思是怎么錯誤的,能不能行調(diào)賬
這是借備用金的憑證
您這個不是本身的企業(yè)呀
這是沖銷備用金的憑證 ,沖銷備用金的憑證做錯了
這個您可以直接聯(lián)系用友的服務(wù)商解決
他叫我們自己重新修改憑證 ,但是不知道怎么修改
你可以直接給他打電話,讓他指導(dǎo)你
再加上現(xiàn)在不是在用友那邊做賬了,在一體化里做賬了,
這個不是用友軟件的嗎
現(xiàn)在查備用金的情況,還有很多備用金沒有沖銷,所以現(xiàn)在要怎么來做這個憑證,問老師
因為你那個不是普通的企業(yè),我也不太確定怎么做賬
是事業(yè)單位
所以真是抱歉,事業(yè)單位不確定咋做