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老師,我6月的進賬專票6月份沒抵扣,放7月抵扣了,而且我6月的那個進項稅額分錄沒有做出來待認證金額,直接價稅合計計入成本了,現(xiàn)在我需要怎么改賬啊,老師幫幫我

2023-08-14 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 14:41

這個月做賬,紅沖那筆分錄,然后再重新做一張抵扣的分錄

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這個月做賬,紅沖那筆分錄,然后再重新做一張抵扣的分錄
2023-08-14
同學你好 按明細核對就可以了 然后查出來再調(diào)整
2023-08-10
同學你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
你好,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,沒有說分2年抵扣,需要把之前做借進項稅額,借應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額? 負數(shù),你這個認證沒,之前我的買回來所有進項稅 沒有做借應交稅費-待認證進項稅額, 借應交稅費-應交增值稅_待抵扣稅額? 負數(shù),
2021-07-29
同學,你好 你之前的分錄發(fā)一下
2023-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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