你好,收據(jù)你們寫收到,某某公司承兌匯票款就可以
我們公司收到b客戶的52383的承兌匯票 多付款給我們了,,(b客戶實際只需要支付31000給我們) 我把手里a客戶開給我們的承兌匯票20000,背書給b客戶,并在公帳上轉回1383來平賬,我查詢本人持有的票據(jù)時,顯示本手持票人是我們公司名稱,下手持票人也是我們公司,這樣是正常的嗎?
老師,請問一下我客戶的車報保險,收到保險公司轉錢進進我們公司的公戶,我們要開票給客戶拿去報銷報銷的,然后客戶不需要發(fā)票了,保險公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件,收款了,對方不要發(fā)票 前臺也就不開發(fā)票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應商給我們承兌時,我是借:應收票據(jù),貸:應收賬款。現(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細看我問的什么問題
你好,客戶給我們十萬的承兌,現(xiàn)在到期了,出票人也給我們打款了,我們需要寫個收據(jù),收款事由需要寫什么?出票人和我們客戶不是同一家公司,謝謝你了
老師,你好。有幾個客服分別幫我們請了挖機和工人完成了活。他們開出了人工工資表和挖機的票據(jù),并通過他們的賬戶打款給挖機和工人了?,F(xiàn)在我們要打款給他們,請問我們公司會產生稅費嗎,我們需要收集他們那些票據(jù)和資料呢
24年末增值稅少計提了,怎么調整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
請問外包合同指的是什么呢?
存貨盤盈盤虧走什么科目?
老師,公司給員工的辭退補償金,做賬的時候計入什么科目
老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會計在24年1季度2季度都有忘記結轉成本的情況,導致利潤表顯示盈利,但是報季報時又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬成本),讓上報的報表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報的季報數(shù)據(jù)和賬面報表有差異,現(xiàn)在我報年報按實際賬面數(shù)據(jù)報顯示季報和年報數(shù)據(jù)不一致,請問我這個情況要如何處理
企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務費2869,我沒得收入,費用調增是好多
收到對方承兌是,就給對方寫了個收據(jù),事由寫得貨款。承兌到期出票人給打款了,事由可以寫承兌到期嗎?另外你說的收到某某公司承兌匯票款,這個某某公司是寫我們客戶還是出票人?
就是寫收到出票人就行
直接寫承兌匯票到期款可以嗎?
沒問題,可以這么寫的