同學(xué)你好 這個(gè)錄入期初數(shù)就可以
老師您好,我剛接手一個(gè)公司之前沒(méi)有賬,但之前有人在公司賬戶里放了1萬(wàn)塊錢(qián),還孳生了點(diǎn)利息,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在開(kāi)始建賬,之前賬戶里的1萬(wàn)和賬戶利息怎么入賬,謝謝
老師好,我們是幼兒園,之前因?yàn)闆](méi)有盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存,這些庫(kù)存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開(kāi)始建賬的
法人買(mǎi)進(jìn)了一個(gè)建筑公司,之前也沒(méi)有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了之前的建筑資質(zhì),現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒(méi)有做庫(kù)存商品,現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫(kù)存商品,之前進(jìn)貨沒(méi)有要票,也賣(mài)的有貨,最近采購(gòu)才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫(kù)存這塊怎么處理比較好?
一個(gè)企業(yè)老板,年末把盤(pán)存的固定資產(chǎn)在50萬(wàn)和庫(kù)存,3100萬(wàn),還有應(yīng)付賬款55萬(wàn),之前也沒(méi)有建總賬,現(xiàn)在有人入股過(guò)來(lái)了,說(shuō)是占比30%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬
公司修建冷庫(kù),發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶開(kāi)出的銷(xiāo)貨單按正常售價(jià)開(kāi)的,開(kāi)發(fā)票的金額是打了98折的,有沒(méi)有問(wèn)題?銷(xiāo)貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來(lái)核算,這樣的收款方式是不是簡(jiǎn)單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶上開(kāi)始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請(qǐng)問(wèn)異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過(guò)程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡(jiǎn)易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買(mǎi)的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
收入有100萬(wàn)都沒(méi)有報(bào),突然掛這個(gè)期初,老板墊付?沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是可以這些10萬(wàn)庫(kù)存先私戶銷(xiāo)售消化掉?哪個(gè)更好
你得做未開(kāi)票收入申報(bào)的 如果不行就不能錄入庫(kù)存
之前100萬(wàn)收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在我突然申報(bào)也不合適是吧,私戶收也沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有財(cái)務(wù)沒(méi)有建賬,所以老師您的建議怎么處理最好
同學(xué)你好 那你按照外賬的來(lái)
沒(méi)明白您的意思,我是怎么操作最好
就是直接零建賬的意思
那這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢?還是會(huì)銷(xiāo)售的???還是說(shuō)這10萬(wàn)的庫(kù)存還是先私底下消化掉?
這個(gè)要有發(fā)票才可以入庫(kù)做庫(kù)存商品
所以說(shuō)先私底下消化,還是私戶先收了,發(fā)票不是重點(diǎn),發(fā)票能取得,我的問(wèn)題是這種情況是私低下先把已有的消化了好,還是說(shuō)直接做法人墊資?因?yàn)榉ㄈ藟|資,還有費(fèi)用發(fā)票,也是建賬之前的費(fèi)用,我是打算做借款法人,庫(kù)存再做會(huì)不會(huì)多了?庫(kù)存有10萬(wàn),費(fèi)用有40萬(wàn)的樣子
對(duì)外賬和稅局來(lái)說(shuō)發(fā)票是重點(diǎn) 你建賬是根據(jù)發(fā)票和上期申報(bào)的余額來(lái)的
法人不投資嗎 墊資也是可以的
我知道 我這個(gè)情況 我要問(wèn)我 不是發(fā)票的事 是我這個(gè)情況 有發(fā)票 這個(gè)庫(kù)存應(yīng)該怎么處理 比較合適
這樣會(huì)不會(huì)太多了,墊資,目前沒(méi)有投資,而且資金流是對(duì)不上的
這個(gè)沒(méi)事 墊資可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的 這個(gè)有發(fā)票了才可以入賬做庫(kù)存的 沒(méi)有沒(méi)法做
所以您的意思 這個(gè)之前的庫(kù)存 就直接做股東借款的 建賬之后 出一筆庫(kù)存 就做一筆股東入庫(kù)借款?
你得有發(fā)票才可以入庫(kù)做庫(kù)存
您為什么老是 說(shuō)發(fā)票呢 我知道 這不是常識(shí)嗎 我從一開(kāi)始 就是問(wèn)您這個(gè)庫(kù)存 最好是怎么處理 比較合適
就是有發(fā)票才可以做呀 沒(méi)有發(fā)票不能做 你之前的都沒(méi)有發(fā)票 所以這個(gè)期初庫(kù)存不能錄入呀
我為啥老說(shuō)發(fā)票 稅局就是看發(fā)票呀
我都說(shuō)了 有發(fā)票 發(fā)票不是重點(diǎn) 我要表述的是 發(fā)票可以有 流水沒(méi)有 然后是建賬之前的庫(kù)存
這個(gè)沒(méi)法錄入期初數(shù) 不能錄入期初數(shù)