企業(yè)所得稅,如果全是小微企業(yè),就是5%的稅費。然后總的就是把這些稅率加一起。
老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應該是多少呀?我把外賬接回來時問他們,我們合計稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請教一下。
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學堂老說小規(guī)模在復工復產期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
1、小規(guī)模公司4月代開了專票10萬(含稅)、普票15萬(含稅),5月代開專票10萬(含稅)、普票5萬、6月代開專票20萬(含稅)、以上所有發(fā)票稅率都是1% 計算下4、5、6月每月分別交多少增值稅及附加稅,合計交增值稅和附加稅
老師,我們公司是小規(guī)模公司,附加稅合計0.06,可以減半征收那就是0.06/2=0.03(附加合計),增值稅0.01,企業(yè)所得稅率是多少哈?那合計以上全部稅率等于多少?
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
零基礎入門先休課學完了,接下來學哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打印?
老師,設計費20000元,預付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經營有關的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調,一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調2488元,要入固定資產嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結轉稅款
那就是0.01+0.03+0.05=0.09(總的稅率),對不?這么計算
麻煩老師回復一下
附加稅是用增值稅乘以附加稅稅率,然后再把三個加一起是這樣的,其他的都對了。
我知道附加稅增值稅是為基數(shù),但是是不是這么表達的稅率,合計加起來這么多
你好? 是的 對? ?后面幾個把稅率加一起就行了?