你好,當時開了紅字信息表嗎?如果開了的話,選擇的是購買方申請嗎?
老師,一般納稅人申報增值稅,進項專票已經(jīng)認證,表2怎么填,是不是系統(tǒng)自動帶出來?主表都沒顯示出來
稅務申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認證這張發(fā)票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
進項發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?
老師好,5月有一張進項發(fā)票已認證,在7月發(fā)票紅沖了,申報表也已做進項稅轉(zhuǎn)出,賬務上怎么做呢
老師:附表二進項稅額轉(zhuǎn)出提示數(shù)據(jù)不符,有一張紅字申請表的數(shù)取不出來,我強行填上,就這樣提示,沒法申報,怎么回事?
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細應該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
因為我家還是用稅控盤,所以是對方申請,我家點了確認,然后開具發(fā)票
對方申請的時候,他選擇的是購買方已抵扣嗎?
是的,對方填的已抵扣
信息表確定是七月份開出來的是嗎? 你找你稅務局那邊看一下的 很有可能是你稅務局這邊系統(tǒng)的問題。