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老師,你好,我在計(jì)提工資時(shí)少了個(gè)人承擔(dān)的社保部分,且好幾個(gè)月都已經(jīng)結(jié)賬了,前幾天查賬才發(fā)現(xiàn)社保個(gè)人部分還有余額,現(xiàn)在如何調(diào)整呀

2023-08-13 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-13 20:07

您好,是這部分余額,也是好幾個(gè)月了嗎

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快賬用戶3868 追問 2023-08-13 20:09

嗯嗯是的,老師,從一開始買社保就出現(xiàn)這個(gè)問題,好像去年9月開始到現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2023-08-13 20:21

那你這樣的,就需要把這部分補(bǔ)提就可以的

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快賬用戶3868 追問 2023-08-13 20:29

老師,我直接補(bǔ)提這部分工資就可以啦嗎

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快賬用戶3868 追問 2023-08-13 20:32

老師,我在寫摘要的時(shí)候是不是寫補(bǔ)提未計(jì)提工資

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齊紅老師 解答 2023-08-13 20:35

對的,是這意思的哈

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快賬用戶3868 追問 2023-08-13 20:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-13 20:42

不客氣的,祝您開心

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您好,是這部分余額,也是好幾個(gè)月了嗎
2023-08-13
你好,記錄其他應(yīng)收款科目。按月結(jié)轉(zhuǎn)工資薪酬,按月申報(bào)個(gè)稅。
2021-12-01
你好,這個(gè)最好不調(diào),按實(shí)際計(jì)提扣款即可,做個(gè)備查賬,差的那個(gè)人以后也要補(bǔ)計(jì)提的。
2023-04-10
您好,之前計(jì)提了也不對吧
2024-01-12
那就把個(gè)人應(yīng)該交的部分單位承擔(dān)了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就行。
2023-10-25
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